新赣江: 财通证券股份有限公司关于江西新赣江药业股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2026-04-21 02:54:16
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                  财通证券股份有限公司
           关于江西新赣江药业股份有限公司
保荐机构名称:财通证券股份有限公司        被保荐公司简称:新赣江
保荐代表人姓名:吕德利              联系电话:0571-87821317
保荐代表人姓名:方鸿斌              联系电话:0571-87821317
现场检查人员姓名:方鸿斌
现场检查对应期间:2025 年度
现场检查时间:2026 年 4 月 13 日
一、现场检查事项                                   现场检查意见
(一)公司治理及内部控制                           是      否   不适用
现场检查手段:
(1)访谈公司董事会秘书,了解公司治理情况;
(2)查阅公司章程及各项规章制度;
(3)查阅公司三会资料及重大经营活动决策文件;
(4)查阅公司相关信息披露文件;
(5)实地察看公司主要生产经营场所。
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要件是否齐备,会议资料是否保存完整
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文件和本所相关业务规则履行职责
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义务
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备、合规的内控制度
(二)控股股东、实际控制人持股变化情况
现场检查手段:
(1)查询股东名册;
(2)查阅公司相关信息披露文件。
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信息披露义务
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序和信息披露义务
(三)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往
来情况
现场检查手段:
(1)查阅公司防范控股股东及关联方占用资金管理的相关制度;
(2)查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及信息披露文件;
(3)访谈公司董事会秘书,了解公司独立性相关情况。
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资金往来
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接占用上市公司资金或者其他资源的制度
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用上市公司资金或者其他资源的情形
(四)信息披露
现场检查手段:
(1)查阅公司信息披露制度文件;
(2)查阅信息披露相关文件;
(3)查阅公司三会相关会议材料,包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表等;
(4)访谈公司董事会秘书,了解公司信息披露制度的执行情况。
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露管理制度的相关规定
(五)募集资金使用
现场检查手段:
(1)查阅公司募集资金管理制度和募集资金监管协议;
(2)查阅募集资金专户银行对账单;
(3)查阅募集资金使用台账;
(4)抽查募集资金大额支出的会计凭证及原始凭据;
(5)查阅募集资金使用的有关决策文件和相关披露文件;
(6)访谈公司董事会秘书,了解公司募集资金相关规范情况。
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流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银                 √
行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
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否与招股说明书等相符
(六)大额资金往来情况
现场检查手段:
(1)查阅公司银行对账单;
(2)抽查大额资金往来凭证。
(七)关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查手段:
(1)查阅公司关联交易管理、对外担保管理以及对外投资管理的相关制度和决策文件;
(2)抽查关联交易的相关凭证;
(3)查阅关联交易、对外担保、对外投资的信息披露文件;
(4)访谈公司董事会秘书,了解公司关联交易、对外担保、重大对外投资等方面情况。
                               √
否及时、充分
(八)业绩大幅波动的合理性
现场检查手段:
(1)访谈公司财务负责人,了解公司业绩情况,并查看公司经营情况;
(2)查阅公司定期报告,了解业绩波动情况;
(3)查阅行业研究报告以及同行业上市公司披露的定期报告等资料,并与公司业绩情况对比,
了解业绩波动的原因。
(九)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:
(1)查阅公司、公司股东及相关人员所作出的承诺及其履行情况的相关文件、信息披露等资料;
(2)访谈公司董事会秘书,了解相关承诺履行情况。
(十)现金分红制度执行情况
现场检查手段:
(1)查阅公司章程及三会决议文件;
(2)查阅公司现金分红相关制度及相关公开信息披露文件。
二、现场检查发现的问题及说明
注 1:公司募集资金使用与已披露情况一致。在募投项目实施过程中,受项目建设消防验收、药
品生产项目合规性程序需要等因素影响,公司募投项目存在延期的情况,故而项目进度与招股说
明书不相符,详见公司披露的《募投项目延期及部分募投项目重新论证的公告》(公告编号:
注 2:新赣江 2025 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 34.88%,主要原因系:
                                                (1)
受葡萄糖酸盐系列下游产品市场需求减少,原料药批文制改成备案制后竞争对手增加等影响,市
场竞争加剧,导致公司原料药营业收入及毛利较上年同期下降;    (2)本期收到政府补助较上年同
期减少,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少;    (3)为持续丰富产品的多样性,本
期公司研发费用增加,导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。保荐机构已提醒上市
公司及时履行信息披露义务。
经本保荐机构现场检查,在本次现场检查所涵盖的期间,除上述事项外,未发现存在重大问题或
重大风险。

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