中新集团: 中新集团2025年度内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-21 02:48:08
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中新苏州工业园区开发集团股份有限公司
                                                                 KPMG Huazhen LLP                    毕马威华振会计师事务所
                                                                 Oriental Plaza                     中国北京
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                                                                      内部控制审计报告
                                                                                               毕马威华振审字第 2610090 号
      中新苏州工业园区开发集团股份有限公司全体股东:
                  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审
      计了中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年 12 月 31
      日的财务报告内部控制的有效性。
                  一、 企业对内部控制的责任
                  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制
      评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会
      的责任。
                  二、 注册会计师的责任
                  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
      意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
                  三、 内部控制的固有局限性
                  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况
      的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内
      部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                                                                        第 1 页,共 2 页
KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnership and        毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计
a member firm of the KPMG global organisation of independent          师事务所,是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)
member firms affiliated with KPMG International Limited, a            相关联的独立成员所全球组织中的成员。
private English company limited by guarantee.
               内部控制审计报告(续)
                                毕马威华振审字第 2610090 号
  四、 财务报告内部控制审计意见
  我们认为,贵公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师:
   (盖章)
                           黄锋
                           李玲
   中国   北京                      2026 年 04 月 17 日
                  第 2 页,共 2 页

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