飞力达: 关于江苏飞力达国际物流股份有限公司2025年度内控审计报告

来源:证券之星 2026-04-21 02:37:42
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江苏飞力达国际物流股份有限公司
   内控审计报告
       公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
           Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
       中国.江苏.无锡                       Wuxi.Jiangsu.China
       总机:86(510)68798988             Tel:86(510)68798988
       传真:86(510)68567788             Fax:86(510)68567788
       电子信箱:mail@gztycpa.cn           E-mail:mail@gztycpa.cn
                内部控制审计报告
                                           苏公 W[2026]E1111 号
江 苏 飞力 达 国 际 物流 股 份 有限 公 司 全 体股 东 :
   按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关
要求,我们审计了江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称飞力达)
   一、企业对内部控制的责任
   按照《企业内部控制基本规范》
                、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其
有效性是飞力达董事会的责任。
   二、注册会计师的责任
   我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有
效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行
披露。
   三、内部控制的固有局限性
   内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此
                              第 2 页
                                   公证天业会计师事务所
外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程
序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性
具有一定风险。
  四、财务报告内部控制审计意见
  我们认为,飞力达于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
   公证天业会计师事务所            中国注册会计师
    (特殊普通合伙)             (项目合伙人)
      中国·无锡              中国注册会计师
                 第 3 页

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