甬矽电子: 董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-21 02:12:45
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          甬矽电子(宁波)股份有限公司
董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责
                   情况的报告
  甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为对公司 2025 年度
财务报告出具审计报告的会计师事务所。
  根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计委员
会切实对天健会计师事务所在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体
情况如下:
  一、2025 年会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区灵
隐街道西溪路 128 号,首席合伙人为钟建国先生,拥有财政部颁发的会计师事务
所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日,天健会计师事务所合伙人数量为 250 人,
注册会计师 2,363 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。
司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房
地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓
储和邮政业等。与公司同行业上市公司审计客户 578 家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议,于 2025 年 5 月
所的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年
度财务及内部控制审计机构。
  二、2025 年会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,报告期内,天健会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
  经审计,天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了报告期内公司财务状况、经营成果和现金流量;天
健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,
天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人
员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、
审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)在会计师事务所续聘工作中,董事会审计委员会对天健会计师事务所
的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能
够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 18 日,审计委员会召开会议,审议通
过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为
公司 2025 年度财务及内部控制审计机构,负责公司 2025 年度的审计业务,聘期
一年,并同意提交公司董事会审议。
  (二)在 2024 年年度报告相关工作过程中,审计委员会对 2024 年年度报告、
财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并同意提交董事会审议。
  (三)2026 年 1 月 13 日,董事会审计委员会与天健会计师事务所进行了
范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
  (四)2026 年 4 月 19 日,董事会审计委员会对公司 2025 年年度报告、财务
决算报告、内部控制评价报告等议案进行审议并同意提交董事会审议。
  四、总体评价
  董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及
《甬矽电子(宁波)股份有限公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细
则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执
业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟
通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了
董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。
                    甬矽电子(宁波)股份有限公司
                          董事会审计委员会

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