一鸣食品: 公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-21 02:09:46
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   浙江一鸣食品股份有限公司
            浙江一鸣食品股份有限公司
      对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
  浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称公司)聘请天健会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称天健所)作为公司2025年年度财务报告审计机构及内部控
制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对天健所2025年度审计过程中的
履职情况进行了评估。具体情况如下:
  一、资质条件
 事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期       2011年7月18日   组织形式        特殊普通合伙
 注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
 首席合伙人        钟建国      上年末合伙人数量            250人
 上年末执业人       注册会计师                       2,363人
 员数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师          954人
              业务收入总额          29.88亿元
              审计业务收入          26.01亿元
 计)业务收入
              证券业务收入          15.47亿元
              客户家数               756家
              审计收费总额           7.35亿元
                       制造业,信息传输、软件和信息技术服务
                       业,批发和零售业,水利、环境和公共设
 司(含A、B股)              供应业,科学研究和技术服务业,农、林、
              涉及主要行业
 审计情况                  牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
                       房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,
                       金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,
                       卫生和社会工作等
              本公司同行业上市公司审计客户家数        578
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照
相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已
计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办
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法》等文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
 原告        被告       案件时间          主要案情        诉讼进展
                               天健作为华仪电气
                                              已完结(天
                                              健需在 5%
                               年度年报审计机
       华仪电                                    的范围内与
                               构,因华仪电气涉
       气、东海     2024 年 3 月 6                  华仪电气承
 投资者                           嫌财务造假,在后
       证券、天     日                             担连带责
                               续证券虚假陈述诉
       健                                      任,天健已
                               讼案件中被列为共
                                              按期履行判
                               同被告,要求承担
                                              决)
                               连带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13
次,纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人
次,未受到刑事处罚。
  二、执业记录
  项目合伙人及签字注册会计师:张林,2008年起成为注册会计师,2006年
开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计
服务;近三年签署或复核9家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:陈茂行,2020年取得中国注册会计师资格,2014年从事
上市公司审计,2020年开始在天健所执业,2025年开始为公司提供审计服务,
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近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:陈建成,2013年起成为注册会计师,2010年开始从事
上市公司审计,2012年开始在本所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近
三年签署或复核5家上市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
  三、质量管理水平
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  天健制定了意见分歧处理管理办法,明确意见分歧的处理流程。2024年年
度审计过程中,天健就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解
决的意见分歧。
  审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部 复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核包括项目
合伙人及签字注册会计师的详细复核;由事务所委派的项目质量复核合伙人实
施项目质量复核。
  天健风险控制和质量管理委员会对质量管理体系的运行承担责任。天健质
量管理体系的关键要素包括:风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要
求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控
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和整改程序。天健的质量管理体系确保项目组在报告签署之前已经按照项目质
量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内
部 管理制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。
行。
     四、工作方案
全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕审计重点展开,其中
包括关键内部控制、收入确认、成本核算、资产减值、关联方交易等。天健所
全面配合公司工作,充分满足了公司报告披露时间要求。天健所制定了详细的
审计计划与时间安排,并且能够根据计划按时推进各项工作。
  在执行审计工作的过程中,天健所就会计师事务所和相关审计人员的独立
性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评
价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进
行了沟通。
     五、人力及其他资源配备
  天健所配备了专业审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人由资深审计服务合伙
人担任,项目现场负责人也由具备丰富经验的注册会计师担任。
     六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制
定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
     七、总体评价
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)在资质条件等方面合规有效,在公司
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年 报审计过程中坚持以客观、公允的态度进行独立审计,表现了良好的职业操
守和 业务素质,按时完成了公司2025年年度审计相关工作,审计行为规范有
序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
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                                   董事会

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