佳发教育: 关于拟续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-21 02:06:13
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证券代码:300559   证券简称:佳发教育   公告编号:2026-009
       成都佳发安泰教育科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于
续聘 2026 年度审计机构的议案》,根据公司董事会审计委员会审议
情况及建议,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司
如下:
  一、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  ⑴机构信息
  大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立
于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北
京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设
有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信
国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务
的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有超过 30 年
的证券业务从业经验。
  ⑵人员信息
  首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业
人员总数 3914 人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会
计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
  ⑶业务信息
                      为超过 10,000 家公司提供服务。
业务收入中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。
亿元,收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和
信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和
技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司
审计客户 20 家。
  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,
职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
  近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四
项审计业务,投资者诉讼金额共计 581.51 万元,均已履行完毕,职
业保险能够覆盖民事赔偿责任。
  近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管
措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34
人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:何政,拥有注册会计师执业资质。2003 年
成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2002 年开始在本
所执业,近三年签署的上市公司审计报告有华丰动力股份有限公司、
广州毅昌科技股份有限公司、山东金晶科技股份有限公司、成都佳发
安泰教育科技股份有限公司、沃顿科技股份有限公司等。未在其他单
位兼职。
  拟签字注册会计师:姜坤,拥有注册会计师执业资质。2011 年
成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2010 年开始在本
所执业,近三年签署的上市公司审计报告有成都佳发安泰教育科技股
份有限公司、沃顿科技股份有限公司、北京市春立正达医疗器械股份
有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司等。未在其他单位兼职。
  拟安排项目质量复核人员:张剑,拥有注册会计师执业资质。2010
年 11 月成为注册会计师,2011 年 11 月开始从事上市公司审计,2019
年 11 月开始在大信所执业。近三年签署和复核的上市公司审计报告
有青海春天药用科技股份有限公司、青海盐湖工业股份有限公司。未
在其他单位兼职。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
  质量复核人员张剑:上海证券交易所于 2024 年 12 月以〔2024〕
册会计师予以通报批评。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买
卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规
定。
  本期拟收费 83 万元(含内控审计 17 万元),审计收费的定价原
则主要按照审计工作量确定。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审议情况和表决情况
  公司于 2026 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议对《关
于续聘 2026 年度审计机构的议案》进行审议,表决全票通过。
  (二)审计委员会履职情况
  公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年
第一次会议,审议并通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,
董事会审计委员会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备丰富
的执业经验与能力,其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、
公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职
责,同意向董事会提议续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2026 年度审计机构。
  (三)生效日期
 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
 三、报备文件
 特此公告
              成都佳发安泰教育科技股份有限公司
                        董事会

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