华纺股份: 华纺股份:对会计师事务所2025年度审计履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-21 01:53:47
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   对会计师事务所 2025 年度审计履职情况的评估报告
   根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公
司做好选聘会计师事务所工作的提醒》、《公司会计师事务所选聘制度》等法
律法规的要求,华纺股份有限公司(以下 简称“公司”)对致同会计师事务
所(特殊普通合伙)
        (以下简称“致同所”)2025 年度审计履职情况进行评
估,具体情况如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)
  成立日期:2011 年 12 月 22 日
  注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
  执行事务合伙人:李惠琦
   (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司审计委员会经事前审议,向公司第八届董事会第四次会议提交了《关于
聘任公司 2025 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,会议审议通过了该
议案并提交公司 2024 年年度股东大会审议通过了该议案。
  二、2025 年度会计师事务所履职情况
  致同所按照中国注册会计师执业准则和其他相关执业规范要求,对公司
了审计。在审计过程中,致同所制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,
执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所的审计范围、人员、时间安排和
关键审计事项等与公司管理层和治理层进行了沟通。经审计,致同所认为公司财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年
财务报告内部控制。同时,致同所出具了公司控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明。
  三、公司对会计师事务所履职情况的评估
  公司认为致同所专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情
况及其执业质量等能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。致同所在年报审计
过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素
质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
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