中控技术: 中控技术股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-21 01:52:34
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证券代码:688777        证券简称:中控技术            公告编号:2026-024
               中控技术股份有限公司
        关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?   拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以
下简称“天健”)
  一、拟聘任会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
事务所名称      天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期       2011 年 7 月 18 日    组织形式         特殊普通合伙
注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人      钟建国             上年末合伙人数量           250 人
上年 末执 业人   注册会计师                             2,363 人
员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                954 人
           业务收入总额                 29.88 亿元
           审计业务收入                 26.01 亿元
计)业务收入
           证券业务收入                 15.47 亿元
           客户家数                      756 家
           审计收费总额                  7.35 亿元
                           制造业,信息传输、软件和信息技术服
                           务业,批发和零售业,水利、环境和公共
司(含 A、B 股)                 和供应业,科学研究和技术服务业,农、
           涉及主要行业
审计情况                       林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建
                           筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采
                           矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,
                           综合,卫生和社会工作等
           本公司同行业上市公司审计客户家数                          54
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
  天健近三年在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年
因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:
 原告      被告      案件时间            主要案情           诉讼进展
                             天健作为华仪电气
                                               已完结(天健
                                               需在 5%的范
                             年报审计机构,因华
      华仪电气、                                    围内与华仪
                             仪电气涉嫌财务造
投资者   东海证券、 2024 年 3 月 6 日                     电气承担连
                             假,在后续证券虚假
      天健                                       带责任,天健
                             陈述诉讼案件中被列
                                               已按期履行
                             为共同被告,要求承
                                               判决)
                             担连带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
  天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政
处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受到刑
事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措
施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
  (二)项目信息
  项目合伙人及签字注册会计师:叶卫民,2002 年起成为注册会计师,2000
年开始从事上市公司审计,2002 年开始在天健执业,2022 年起为本公司提供审
计服务;近三年签署或复核 13 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:彭灏伟,2019 年起成为注册会计师,2015 年开始从事上
市公司审计,2019 年开始在天健执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近三
年未签署或复核上市公司审计报告。
   项目质量复核人员:陈灵灵,2014 年起成为注册会计师,2016 年开始从事
上市公司审计,2014 年开始在天健执业,2025 年起为本公司提供审计服务;近
三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。
   项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
   天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
   公司 2025 年度的审计费用为人民币 1,675,600.00 元,其中财务报告审计费
用为 1,425,600.00 元,内部控制审计费用为 250,000.00 元。2026 年审计费用定价
原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并
根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
   公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务情况
和市场情况等与审计机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制
审计费用),并签署相关服务协议等事项。
   二、拟续聘会计师事务所履行的程序
   (一)董事会审计委员会审查意见
   公司董事会审计委员会对天健的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进
行了充分的了解和审查,在查阅了天健的基本情况、资格证照和诚信记录等相关
信息后,认为天健在担任本公司 2025 年度审计机构期间,态度认真、工作严谨、
行为规范,结论客观,该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要
求开展审计工作,独立、客观地发表审计意见。全体委员一致同意将续聘天健为
公司 2026 年度审计机构的事项提交公司董事会审议。
   (二)董事会的审议和表决情况
  公司于 2026 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十九次会议,以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
  (三)本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议,并自公司股东
会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                           中控技术股份有限公司董事会

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