中控技术: 中控技术股份有限公司2025年度会计师事务所的履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-21 01:52:30
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               中控技术股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及《公司章程》
《审计委员会工作细则》的有关规定,现将中控技术股份有限公司(以下简称
“公司”)2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下:
  一、会计师事务所的基本情况
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)成立于 2011 年
建国先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是由一批资深注册会计
师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。2024 年度上市公司(含 A、B
股)审计客户共计 756 家,收费总额人民币 7.35 亿元。这些上市公司主要行业
涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境
和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服
务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和
商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会
工作等。本公司同行业上市公司审计客户 54 家。
  二、2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业
规范,结合公司 2025 年年报工作安排,天健对公司 2025 年度财务报告及 2025
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金
存放、管理与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占用情况等业务情况
进行核查并出具了专项报告。
  在执行审计工作的过程中,天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方
法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独
立董事以及公司管理层进行了沟通。
  经审查,公司认为天健在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公
允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。
  特此报告。
                       中控技术股份有限公司董事会

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