达 意 隆: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-21 01:47:00
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           广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
                     情况的报告
   根据《中华人民共和国公司法》
                《中华人民共和国证券法》
                           《上市公司治理准
则》
 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
                       《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广州达意隆包装机械股
份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求,广州达意隆包
装机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原
则,恪尽职守,认真履职,现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责的情况汇报如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师
事务所有限公司。2013 年 12 月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
所”)。
   华兴事务所为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路
   截至 2025 年 12 月 31 日,华兴事务所拥有合伙人 73 名、注册会计师 332
名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 185 人。
   华兴事务所 2025 年度经审计的收入总额为 40,375.59 万元,其中审计业务
收入 39,762.33 万元,证券业务收入 24,121.82 万元。2025 年度为 96 家上市公司
提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子
设备制造业,化学原料和化学制品制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制
造业,医药制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,交
通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,
电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,住宿和餐饮业,房地产业,水利、
环境和公共设施管理业等,审计收费总额(含税)为 14,723.06 万元,其中本公
司同行业上市公司审计客户 74 家。
  公司第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第九届董事会第三次会
议、第七届监事会第二次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于续聘 2025
年度审计机构的议案》。
  二、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责的情况如下:
议,审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》,审计委员会对续聘华兴事
务所的相关资料进行了查阅及审核,认为华兴事务所具备上市公司审计资质和专
业能力,诚信记录良好,具备投资者保护能力,能够胜任公司年度财务报表审计
及内部控制审计工作,同意将该议案提交公司第九届董事会第三次会议审议。
公司管理层及审计部召开会议,就公司 2025 年度财务报表预审情况进行沟通。
会议听取了华兴事务所审计项目组关于 2025 年度审计工作计划与安排、审计范
围调整、审计关键事项等内容的汇报,审计委员会就重点审计问题进行了询问并
提出了相关建议。
公司管理层及审计部,就 2025 年度审计工作中发现的主要问题及解决措施进行
详细沟通,审计委员会就内部控制审计相关情况进行问询并提出建议。
议,审议 2025 年年度报告、2025 年度内部控制评价报告、续聘 2026 年度审计
机构等议案,并同意提交公司第九届董事会第十三次会议审议。
  三、总体评价
  公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥审计委员
会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行审查,在年报审计期间与
会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、
公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司董事会审计委员会认为华兴事务所在公司 2025 年度审计过程中坚持以
公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成
了公司 2025 年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完
整、清晰、及时。
                    广州达意隆包装机械股份有限公司
                        董事会审计委员会

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