深华发A: 公司对2025年会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-21 01:45:14
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                深圳中恒华发股份有限公司
深圳中恒华发股份有限公司董事会:
    根据国家《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
和公司《会计师事务所选聘制度》,审计委员会对公司年报审计会计
师事务所 2025 年履职情况进行了评估,现将评估情况汇报如下:
   一、会计师事务所基本情况
   事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
                        (以下简称“大
信”)
   注册地址:北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
   注册资本:5270 万元
   执行事务合伙人:吴卫星、谢泽敏
   基本情况:大信成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合
伙制事务所,总部位于北京,大信在全国设有 33 家分支机构,在香
港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥
有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网
络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,
首批获得 H 股企业审计资格,拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
   二、会计师事务所执业情况
[2011]0073 号。
                      为超过 10,000 家公司提供服务。
业务收入中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。
亿元,收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和
信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和
技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司
审计客户 146 家。
  大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2
亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年大信
所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投
资者诉讼金额共计 581.51 万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖
民事赔偿责任。
  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行
政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管
措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。
  三、会计师事务所质量管理
  事务所的质量管理主要包括项目咨询、意见分歧解决、项目质量
复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面的政策与程序。
会计审计事项与专业技术问题及时咨询回复,解决公司重点难点问题。
成一致意见,无不能解决的意见分歧。
主要包括项目组内部质量复核、项目质量复核合伙人复核,以及质量
控制部门复核。
监督和整改的运行承担责任。确保项目组在报告签署之前已经按照项
目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,
这些制度和政策形成了事务所完整、全面的质量管理体系。2025 年
年度审计过程中,大信事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了
有效执行。
  四、审计项目组的情况
  年
  度
  金
  额
      签字项目合伙人:陈鹏
  拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师,2009 年开
始从事上市公司和挂牌公司审计,2009 年开始在本所执业,2021 年
开始为本公司提供审计服务。2018-2020 年度签署的上市公司审计报
告柳化股份、金莱特等。未在其他单位兼职。
  签字注册会计师:王金云
  拥有注册会计师执业资质,自 2011 年至今在大信会计师事务所
(特殊普通合伙)从事审计相关工作,具有证券服务工作经验,先后
为雷曼光电、共同药业、瑞华泰等多家上市公司提供审计服务,未在
其他单位兼职。
  安排项目质量控制复核人员:汤艳群
  汤艳群从 2010 年 3 月至今在大信会计师事务所(特殊普通合伙)
从事审计相关工作。曾为桂林旅游、美盈森、快意电梯等上市公司提
供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务;近三年担任了万顺新材、
桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、柳化股份、杰美特等多
家上市公司的独立复核质量控制工作。
  签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和
买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合
规定。
组与公司财务部门人员、业务人员进行了充分的沟通,与公司管理层、
审计委员会保持了充分的沟通。
  五、评估结论
  经评估,公司认为大信会计师事务所资质证照、专业胜任能力、
项目质量管理、信息安全、投资者保护能力等方面达到相关法规、监
管制度的要求。在执行公司 2025 年度的各项审计工作中,能够遵守
职业道德规范,按照中国注册会计师职业道德守则执行审计工作,相
关审计意见客观、公正。
深圳中恒华发股份有限公司
 董事会审计委员会

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