长城证券: 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告

来源:证券之星 2026-04-21 01:34:29
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 关于长城证券股份有限公司
 非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的专项审核报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                 目   录
关于长城证券股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项审核报告
长城证券股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表
                                            致同会计师事务所(特殊普通合伙)
                                            中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号
                                            赛特广场 5 层 邮编 100004
                                            电话 +86 10 8566 5588
                                            传真 +86 10 8566 5120
                                            www.grantthornton.cn
          关于长城证券股份有限公司
    非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审核报告
                                 致同专字(2026)第 110A008741 号
长城证券股份有限公司全体股东:
    我们接受长城证券股份有限公司(以下简称长城证券公司)委托,根据
中国注册会计师执业准则审计了长城证券公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司
资产负债表,2025 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 , 并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2026 ) 第
    根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关规定,长城证券公司编制了本专项审核报告所附的长城证券股
份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以
下简称“汇总表”)。
    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是长城证券
公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长城证券公司 2025 年
度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,
在所有重大方面没有发现不一致。除了对长城证券公司实施于 2025 年度财务
报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所
载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2025 年度长城证券公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并
阅读。
    本专项审核报告仅供长城证券公司披露年度报告时使用,不得用作任何
其他用途。
致同会计师事务所              中国注册会计师
(特殊普通合伙)
                      中国注册会计师
中国·北京                 二〇二六年四月十七日

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