电投绿能: 公司关于2025年度年审会计师履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-21 01:02:50
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   国电投绿色能源股份有限公司关于
  国电投绿色能源股份有限公司(以下简称“电投绿能”)聘请大
信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)作为公司
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信所2025
年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大信所资质等
方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情
况如下:
  一、资质条件
事务所名称         大信会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期          2012 年 03 月 06 日      组织形式            特殊普通合伙
注册地址          北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
首席合伙人         吴卫星、谢泽敏            上年末合伙人数量              182 人
上年末执业人员       注册会计师                                    1053 人
数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                      720 人
              业务收入总额                       15.75 亿元
              审计业务收入                       13.78 亿元
业务收入
              证券业务收入                       4.05 亿元
              客户家数                          221 家
              审计收费总额                       2.82 亿元
(含 A、B 股)审
                                 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
计情况           涉及主要行业
                                 电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研
                         究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
                         业
             本公司同行业上市公司审计客户家数            10 家
  二、执业记录
项目组成         何时成为注    何时开始从事   何时开始在大信   何时开始为本公
       姓名
  员           册会计师    上市公司审计      执业     司提供审计服务
项目合伙
       谢文     2008年    2006年     2016年      2025年
  人
签字注册
       石英     2016年    2014年     2016年      2025年
 会计师
项目质量
控制复核   麻振兴    2008年    2013年     2021年      2025年
  人
  签字注册会计师(项目合伙人):谢文,2008年成为注册会计师,
执业;近三年签署及复核3家上市公司或IPO审计报告。
  签字注册会计师:石英,2016年成为注册会计师,2014年开始从
事上市公司和挂牌公司审计,2016年开始在大信事务所执业;近三年
签署1家上市公司审计报告。
  质量控制复核人:麻振兴,2008年成为注册会计师,2013年开始
从事上市公司和挂牌公司审计,2021年开始在大信会计师事务所执业,
近三年签署及复核上市公司审计报告5个。
  大信会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事
处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律
处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1
号》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独
立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
  三、质量管理水平
技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  大信所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项
目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,
需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。
一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,大信所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审
计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目
组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富
的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点
为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适
当性。
  大信所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担
责任。大信所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的
测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则
要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在
报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  大信所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制
定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成大信所完整、全
面的质量管理体系。2025年年度审计过程中,大信所勤勉尽责,质量
管理的各项措施得到了有效执行。
  四、工作方案
位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计
工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、
资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租
赁业务等。
  大信所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时
间要求。大信所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。
  五、人力及其他资源配备
  大信所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市
公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了大信所在信息安全管理中的责任
义务。大信所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,
也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并
能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  大信所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计
提职业风险基金和购买职业保险,计提的职业风险基金超过5000万元,
职业保险累计赔偿限额超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的
相关规定。大信所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承
担民事责任。
                 国电投绿色能源股份有限公司
                   二〇二六年四月十七日

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