江苏国信股份有限公司
新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大
及历次全会精神,紧扣党委决策部署,以新质生产力发展要
求为导向,深入谋划主业发展,不断完善治理机制,全面提
升公司经营管理水平,全力以赴完成年度目标任务。现编制
公司《2026年度财务预算方案》如下:
一、预算编制范围
公司 2026 年度预算编制范围为合并报表范围内的所有
企业,包括江苏国信股份有限公司(母公司)及全资、控股
子公司。
二、预算编制依据及原则
根据公司 2026 年度总体战略规划及对市场形势的预测,
结合公司生产经营及投资计划,依照公司《全面预算管理制
度》相关要求,编制公司年度预算。
三、2026 年度主要财务预算目标
(一)收入情况
元。其中,能源板块计划完成发电量882亿千瓦时,供热量991
万吨,预计实现营业总收入348.89亿元;金融板块计划完成
手续费及佣金收入9.2亿元。
(二)融资计划
元,归还债务融资 194.35 亿元,预计 2026 年末债务融资余
额 505.09 亿元。
(三)投资计划
含金融产品投资)。其中,股权投资项目计划投资 4.74 亿元,
基建项目计划投资 59.97 亿元,技改项目计划投资 8.34 亿元,
固定资产购置计划投资 0.34 亿元,数字化项目计划投资 0.48
亿元,科技创新项目计划投资 3.84 亿元,无形资产投资项目
计划投资 253 万元。金融产品投资项目计划投资 145 亿元。
(四)捐赠计划
四、完成全年预算目标的主要举措
公司能源板块将持续做大增量,推进重大项目开发建设,
提升发电机组利用率,推进存量机组节能降碳改造。积极参
与电力市场交易,着力压降煤炭采购成本,严格控制费用支
出;金融板块将聚焦信托服务平台建设,创新布局,完善信
托服务生态,积极推进普惠信托,稳健探索预付类资金服务
信托,大力发展公益慈善信托,培育发展新动能。
五、特别提示
上述财务预算为公司2026年度内部经营管理指标,并不
代表公司对2026年度的业绩、投资等情况的承诺,能否实现
取决于市场状况变化等多种因素,存在一定的不确定性。
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