芯联集成: 芯联集成电路制造股份有限公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-21 00:54:08
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             芯联集成电路制造股份有限公司
               履行监督职责情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《董事会
审计委员会工作细则》的有关规定,现将芯联集成电路制造股份有限公司(以
下简称“公司”)2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
 事务所名称       天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期        1988 年 12 月    组织形式          特殊普通合伙
 注册地址        北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
 首席合伙人       邱靖之         上年度末合伙人数量              90
 上年 末执业人     注册会计师                            1097
 员数量         签署过证券服务业务审计报告的注册会计师               399
             业务收入总额              25.01 亿元
             审计业务收入              19.38 亿元
 入(经审计)
             证券业务收入               9.12 亿元
             客户家数                   154 家
             审计收费总额               2.30 亿元
 司(含 A、B                 务业、电力、热力、燃气及水生产和供
             涉及主要行业
 股)审计情况                  应业、批发和零售业、交通运输、仓储
                         和邮政业等
             本公司同行业上市公司审计客户家数                88 家
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第二届董事会第四次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》,同意聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“天职国际”)为公司 2025 年度会计师事务所。
  二、审计委员会履行监督职责情况
  公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独
立性等方面对天职国际进行了审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市
公司提供审计服务的经验和能力,遵循《中国注册会计师审计准则》,勤勉尽责,
在公司 2025 年度财务报告审计工作中,客观公允地发表了独立审计意见,具备
继续为公司提供 2025 年度审计服务的能力和经验。为保证公司审计工作的一致
性和延续性,2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会审计委员会第九次会议审议通
过《关于续聘会计师事务所的议案》。
伙人及项目经理召开现场沟通会议,对注册会计师与财务报表审计相关的责任、
审计人员的独立性、审计计划、审计范围和时间安排等总体情况进行了审议。
  年报审计期间,审计委员会现场听取承担公司审计工作的注册会计师的汇
报,并就关注的问题进行深入的讨论,督促会计师事务所严格执行企业会计准
则和审计准则,扎实做好年度审计工作。
  三、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员
会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切
实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
               芯联集成电路制造股份有限公司董事会审计委员会

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