秦川物联: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-21 00:49:41
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                董事会审计委员会
    对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《成都秦川物联网科技
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会审计委员会工作细
则》等相关规定与要求,公司董事会审计委员会秉持勤勉尽责原则履行职责。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度审计工作的监督检查情况,以
及履行对会计师事务所履职监督职责的情况汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“四川华信”)
初始成立于 1988 年 6 月,2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业,注册
地址为泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号。四川华信已依据《会计师事务所从
事证券服务业务备案管理办法》的规定,于 2020 年 11 月在证监会备案系统完
成首次从事证券服务业务的备案登记,并已纳入“从事证券服务业务会计师事务
所备案名录”。自 1997 年起,四川华信持续开展证券服务业务,具备丰富的证
券服务业务经验。截至 2025 年 12 月 31 日,四川华信共有合伙人 52 人、注册
会计师 131 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师达 104 人。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第
十六次会议和 2024 年年度股东会,审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构
的议案》,同意聘任四川华信为公司 2025 年度审计机构,负责公司 2025 年度财
务审计、内控审计工作。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》的约定,并结合公司 2025 年年报工作安排,四川
华信对公司 2025 年年度财务报告以及 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的
有效性实施了审计,同时就公司控股股东及其他关联方占用资金情况等事项开
展鉴证工作并出具了专项报告。
  经审计,四川华信认为公司财务报表公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的
财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量,且公司在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制,并出具了标准无保留意见的审计报告。
  三、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定,审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对四川华信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立
性、过往审计工作情况及执业质量等进行了严格核查与评价,认为其具备为公
司提供审计服务的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4
月 25 日,第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于聘任 2025 年度
审计机构的议案》,同意聘任四川华信为公司 2025 年度财务报表及内部控制审
计机构,并提交公司董事会审议。
  (二)2026 年 2 月,审计委员会委员与负责公司审计工作的注册会计师及
财务负责人召开审前沟通会议,就 2025 年度审计工作重点事项展开深入讨论。
  (三)2026 年 4 月,审计委员会委员与会计师召开会议,就 2025 年度审
计工作执行情况、重要审计事项及审计结果等内容进行了充分沟通。
  (四)2026 年 4 月 20 日,公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议
通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》《关于公司续聘 2026 年度
审计机构的议案》等议案内容。
  四、总体评价
  报告期内,审计委员会充分发挥审查与监督职能,对会计师事务所的相关
资质及执业能力等进行审查,并在年报审计期间与会计师事务所开展充分讨论
与沟通,有效监督公司审计工作,切实履行对会计师事务所的监督职责。公司
审计委员会认为,四川华信在公司年报审计过程中秉持公允、客观的态度开展
独立审计,展现出良好的职业操守与业务素质,按时完成公司 2025 年年报审计
相关工作,出具的审计报告客观、公正且及时。
作,持续加强与公司内外部审计的沟通、监督与核查,确保董事会对管理层的
有效监督,保障董事会客观、公正、独立地运作,维护公司整体利益及全体股
东的合法权益。
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