九鼎新材: 关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-21 00:45:12
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           江苏九鼎新材料股份有限公司
      关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信2025年度审计工作的
履职情况进行了评估。经评估,公司认为立信在资质方面合规有效,履职能够保持独立
性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
  一、会计师事务所的基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创
建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册
地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从
事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并
已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。
  截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933
名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
  立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券
业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16
亿元。
  二、会计师事务所履职情况评估
  (一)质量管理水平
时解决公司重点难点技术问题。
  立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业
技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意
见分歧解决之前不得出具报告。2025年度审计过程中,立信就公司的所有重大会计审计
事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、
独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执
行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次
复核的重点为所开展审计工作的充分性以及审计报告的适当性。
  立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体
系的监督活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的
检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动,确保项
目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制
度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2025年度审计过程中,
立信勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
  (二)审计工作方案及其实施
强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、
资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表等。
  立信制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时完成各项工作,
充分满足了上市公司报告披露时间要求。
  (三)人力及其他资源配备
  立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥
有中国注册会计师专业资质。项目合伙人、项目现场负责人均由资深注册会计师、资深
审计合伙人担任。立信的技术专家全程支持审计服务。
  (四)信息安全管理
  公司在业务约定书中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵
盖业务工作底稿管理、信息工作管理、档案管理、保密管理等系统性的信息安全控制制
度。在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  三、总体评价
  经评估,立信长期从事证券服务业务,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,
具备投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,能够满足审计工作要求。立信在执行
审计工作过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业
素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司2025年度财务报告审计及内部控制审计工
作,出具了恰当的审计报告。
                         江苏九鼎新材料股份有限公司

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