中船特气: 中船特气2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-20 20:18:31
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中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
   中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司(以下简称“公
司”)聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
                    (以下简称“容
诚”)作为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。根
据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督
管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所
管理办法》,公司对容诚 2025 年度审计工作的履职情况进行
评估。经评估,公司认为容诚在资质等方面合规有效,履职
能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)机构信息
   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计
师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8
月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最
早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证
券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1
幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。
   截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙
人 233 人,共有注册会计师 1507 人,其中 856 人签署过证
券服务业务审计报告。
   容 诚 会 计 师 事 务 所 经 审 计 的 2024 年 度 收 入 总 额 为
期货业务收入 123,764.58 万元。
   容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职
业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相
关规定。
   近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案
[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北
京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事
务所(特殊普通合伙)
         (以下简称“容诚特普”)共同就 2011
年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的
损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案
尚在二审诉讼程序中。
   容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当
年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管
理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处
分 1 次。
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项
目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10
次、自律处分 1 次。
  根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监
管措施及自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务
业务和其他业务。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第二届董事会第七次会议及 2025 年第四次临时股
东会审议通过了《关于提请审议中船派瑞特气公司选聘 2025
年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘容诚为公司 2025
年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。
  二、会计师事务所履职情况
  (一)人力及其他资源配备
  容诚配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多
年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。
容诚建立了完善的服务支持体系及专业的后台支持团队包
括信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具等多领
域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。
项目人员专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目
要求。
  项目合伙人:张力,2006 年成为中国注册会计师,2016
年起开始从事上市公司审计,2023 年开始在容诚执业,2025
年开始为公司提供审计服务;最近三年签署多家上市公司审
计报告,具备相应的专业胜任能力。
  项目签字注册会计师:蔡新春,2022 年成为中国注册会
计师,2020 年开始从事上市公司审计业务,2023 年开始在容
诚执业,2025 年开始为公司提供审计服务;近三年签署过东
方通信、东信和平等多家上市公司审计报告,具备相应的专
业胜任能力。
     项目签字注册会计师:张荣麟,2025 年成为中国注册会
计师,2023 年开始从事上市公司审计业务,2025 年开始在容
诚执业,2025 年开始为公司提供审计服务,近三年参与过北
林科技等多家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。
     项目质量控制复核人:李少强,2002 年成为中国注册会
计师,2001 年开始从事上市公司审计业务,2024 年开始在容
诚执业;近三年签署或复核过九芝堂、泰鹏智能、邦德股份
等上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。
     项目合伙人张力、签字注册会计师蔡新春及张荣麟、项
目质量控制复核人李少强近三年内未曾因执业行为受到刑
事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处
分。
     (二)审计工作方案
务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作
性强的审计工作方案。容诚会计师事务所的审计工作围绕被
审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、
研发费用、在建工程、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
     容诚会计师事务所制定了详细的审计计划与时间安排,
并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司
年度报告披露时间要求。
  (三)审计质量管理水平
  (1)项目咨询
与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
  (2)意见分歧解决
  容诚制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成
员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专
业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。2025 年年度审
计过程中,容诚就公司的所有重大会计审计事项达成一致意
见,无不能解决的意见分歧。
  (3)项目质量复核
  审计过程中,容诚实施完善的项目质量复核程序,主要
包括审计项目组内部复核、项目质量复核。
  (4)项目质量检查
  容诚质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运
行承担责任。容诚质量管理体系的监控活动包括:质量管理
关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检
查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性监控;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质
量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  (5)质量管理缺陷识别与整改
  容诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关
规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相
关职业道德要求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务
执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素
方面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策
构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体
系,容诚在近一年的审计过程中没有识别出质量管理缺陷。
  综上,2025 年年度审计过程中,容诚勤勉尽责,质量管
理的各项措施得到了有效执行。
  (四)信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理
中的责任义务。容诚制定了涵盖档案管理、保密制度、突发
事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和
实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的
检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  三、公司对会计师事务所履职的评估情况
告编制相关工作,各项审计任务推进高效,切实满足上市公
司定期报告信息披露的时间要求。针对审计预审、终审等关
键阶段,事务所制定了详实的审计工作计划与时间推进表,
就审计计划制定、工作进展及最终完成情况与公司审计委员
会保持常态化有效沟通,充分听取并采纳审计委员会的合理
意见与建议,按计划保质完成全部审计相关工作。
  容诚严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》
                      《会计师
事务所质量管理准则》
         《中国注册会计师审计准则》等相关职
业准则及法律法规要求,独立对公司 2025 年度财务报告、
出具了标准无保留意见的财务报告审计报告和内部控制审
计报告;同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股
东及其关联方占用资金情况开展专项核查,依规出具了募集
资金存放与实际使用情况的专项审核报告、非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项说明。
  在审计工作执行全过程中,容诚就审计机构及相关审计
人员的独立性、审计项目组人员配置、审计工作计划、风险
判断依据、舞弊及风险测试评价方法、年度审计重点事项等
核心内容,与公司管理层进行了充分、深入的沟通对接,保
障审计工作与公司经营实际高度契合。
  四、总体评价
  综上,公司认为容诚具有从事证券、期货相关业务审计
资格,且其专业能力、投资者保护能力及独立性能够满足审
计工作的要求。在公司 2025 年年度报告审计过程中能够坚
持独立审计原则,客观、公正、公允地审计公司财务状况、
经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范
有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
        中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司

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