江西国光商业连锁股份有限公司
履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)、《江西国光商业连锁股份有限公司审计委员会工作规
则》
(以下简称《审计委员会工作规则》)等规定和要求,江西国光商业连锁股份
有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)本
着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责的情况汇报如下:
一、2025 年年审会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘
序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具
有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委
员会(PCAOB)注册登记。
截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72 亿
元,证券业务收入 15.05 亿元。
同行业上市公司审计客户 12 家。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届监事会第五次会议、第三届董事会审计委员会第五次会议、第三
届董事会第六次会议及 2024 年年度股东会分别审议通过了《关于公司续聘 2025
年度审计机构的议案》,公司审计委员会全体成员认真、全面审查了关于续聘
在担任公司 2024 年度报告审计工作中,工作勤勉尽责,独立、客观、公正地完
成了公司的审计任务。同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计
机构,并将此事项提交董事会审议。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,立信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的
有效性进行了审计,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用其他关联资金往来
情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,立信认为公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量,同时,
公司保持了有效的财务报告内部控制。在开展审计工作的过程中,立信严格遵守
国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则,恪守职业道德规范,公允合理
地对公司财务状况发表独立审计意见,出具了标准无保留意见的审计报告。立信
在执行其职责时,与公司的管理层和治理层就审计工作的各个方面进行了深入沟
通,包括审计工作的范围、计划、年报审计的重点内容、风险评估流程,以及整
体的审计结论等,确保了审计机构的职责得到了充分履行。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《审计委员会工作规则》等有关规定,审计委员会对立信履行的监
督职责情况如下:
(一)审计委员会严格核查了立信的专业资格、业务水平、诚信度、独立性
以及过往的审计工作情况和执业质量。经评估认定,认为其具备提供公司所需审
计服务的条件和专业素养。
(二)在立信进场审计前,审计委员会认真审阅了该所针对公司年报审计的
工作计划及相关文件,并就审计的总体方针提出了建议和要求,确保审计目标与
公司要求相符合,并就时间安排进行了协商。
(三)在审计过程中,审计委员会与立信保持频繁的沟通。为确保审计活动
的顺利进行,审计委员会多次向立信询问,了解审计进展,解决审计中遇到的问
题,督促审计工作按计划推进。
(四)对于在审计过程中出现的管理层、内部审计部门与立信之间的不同看
法,审计委员会积极介入,听取各方面的意见并进行有效协调,以保障审计工作
的顺利完成。
(五)立信 2025 年度财务审计出具初步审计意见后,审计委员会与该所就
公司的财务状况、经营成果以及审计中发现的重大事项进行深入的探讨与沟通。
(六)审计委员会对立信 2025 年度财务审计工作进行核查与评估,认为该
所在执行审计任务期间勤勉尽责,遵守职业准则,独立、客观、公正地对公司会
计报表发表意见,较好地完成了各项审计任务。
四、总体评价
审计委员会依照中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》和《审计委员
会工作规则》的有关规定,充分发挥作用,在年报审计期间与立信深入交流与讨
论,督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对
会计师事务所的监督职责。
江西国光商业连锁股份有限公司
董事会审计委员会