中荣印刷集团股份有限公司
中荣印刷集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司 2025 年度审计机
构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会
计师事务所在 2025 年度审计过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上年末执业人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.88 亿元
审计业务收入 26.01 亿元
计)业务收入
证券业务收入 15.47 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,水利、环境和公共设
司(含 A、B 供应 业, 科学 研究和 技术 服务 业,农 、
股)审计情况 涉及主要行业
林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建
筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采
矿业 ,金 融业 ,交通 运输 、仓 储和邮 政
业,综合,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求
计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,其累计已计提职业风险基
金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民
事诉讼中存在承担民事责任情况,具体如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3 天健作为华仪电气 2017 已 完结 (天 健 需
东海证券、 月6日 年度、2019 年度报告审 在 5%的范围内与
天健 计机构,因华仪电气涉 华 仪电 气承 担 连
嫌财务造假,在后续证 带 责任 ,天 健 已
券虚假陈述诉讼案件中 按期履行判决)
被列为共同被告,要求
承担连带赔偿责任
上述案件已完结,天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对其履行
能力产生任何不利影响。
天健会计师事务所近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业
行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5
次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事
处罚。
二、会计师执业情况
项目合伙人及签字注册会计师:章天赐,2009 年起成为注册会计师,
年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告。
签字注册会计师:曾小平,2020 年起成为注册会计师,2017 年开始从事
上市公司审计,2020 年开始在天健会计师事务所执业,2016 年起为本公司提
供审计服务;近三年签署或复核 1 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员:吕志,2008 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事
上市公司审计,2024 年开始在天健会计师事务所执业,2025 年起为本公司提供
审计服务;近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告。
签字注册会计师曾小平、项目质量复核人员吕志近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。项目合伙人及签字注册会计师章天赐近三年因执业行为受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政监管措施 1 次,不存在受到刑事处罚,不
存在证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,详见下表:
事由及处理处罚
姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位
情况
出具警示函的行 浙江证监局 违规买卖上市公
章天赐 2025 年 11 月 11 日
政监管措施 司股票
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不
存在可能影响独立性的情形。
三、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业
规范,结合公司 2025 年年报工作安排,天健会计师事务所对公司 2025 年度财
务报告及内部控制进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告;同时对公
司募集资金存放及管理与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况等进行核查并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊
的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层
和治理层进行了充分沟通。
四、会计师事务所履职情况评价
经评估,公司认为天健会计师事务所具备为公司提供年度审计服务的经验、
专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信状况,在对公司 2025 年度审计的
过程中,严格遵守《中国注册会计师审计准则》等规定,坚持独立、客观、公
正、公允的原则,勤勉尽责、细致严谨地完成了 2025 年度审计工作,公允合理
地发表了独立审计意见。
中荣印刷集团股份有限公司
二〇二六年四月十七日