景业智能: 景业智能2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-19 16:15:40
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               杭州景业智能科技股份有限公司
  杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司2025年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对
天健所2025年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下:
  一、 2025年年审会计师事务所基本情况
  (一)基本信息
 事务所名称       天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期        2011年7月18日      组织形式           特殊普通合伙
 注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
 首席合伙人       钟建国          上年末合伙人数量                  250人
 上年末执业人员     注册会计师                                  2,363人
 数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                    954人
             业务收入总额                 29.88亿元
             审计业务收入
 计)业务收入
             证券业务收入                 15.47亿元
             客户家数                    756家
             审计收费总额                 7.35亿元
                          制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
 (含A、B股)审                 业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科
 计情况         涉及主要行业       学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文
                          化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁
                          和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、
                          仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等
             本公司同行业上市公司审计客户家数                 578
  (二)投资者保护能力
  天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累
计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担
民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的
情况如下:
 原告      被告       案件时间              主要案情           诉讼进展
                                天健所作为华仪电气 2017
                                                 已完结(天健所
                                年度、2019 年度年报审计
                                                 需在 5%的范围内
       华仪电气、                    机构,因华仪电气涉嫌财
                                                 与华仪电气承担
投资者    东海证券、   2024 年 3 月 6 日   务造假,在后续证券虚假
                                                 连带责任,天健
       天健所                      陈述诉讼案件中被列为共
                                                 所已按期履行判
                                同被告,要求承担连带赔
                                                 决)
                                偿责任。
  上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
  (三)诚信记录
  天健所近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、
监督管理措施18次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业
人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42
人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。
  二、 2025年年审会计师事务所履职情况评估
      (一)人力及资源配置
  天健所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师等专业资质。项目合伙人和项目质量复核人均由资深审计合伙人
担任;签字会计师和项目现场负责人均由资深审计经理担任。
      (二)审计服务方案
制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计
重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、开发支出等涉及公司
业务、财务、内控及信息系统等多个维度,覆盖公司重要风险领域及重要子公司。
天健所基于与公司商定的时间表,开展其年度审计工作,充分满足了上市公司报告
披露时间要求。天健所就公司2025年报审计制定了详细的审计计划与时间安排,并
且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
      (三)项目质量管理
询,按时解决了公司重点难点技术问题。
  天健所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或
专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。专
业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。
  审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知悉的专业意见分歧已
经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,
天健所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
 审计过程中,天健所实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核等。项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复
核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
  审计过程中,天健所项目质量检查坚持公平、公正的原则,以事实为依据,以
准则和事务所质量管理政策和程序为标准,严格检查,严格惩戒。重点关注了项目
独立性和职业道德、业务质量管理政策和程序、执行程序恰当性、证据充分及完整
性等。
  (四)信息安全管理
  天健所已经建立较完善的信息安全制度并予以执行,采取有效的技术措施并部
署信息安全设备,确保信息安全的有效管理,以维护客户利益和声誉,确保业务的
持续安全运行。
  三、 对会计师事务所履职情况评估的说明
  经公司评估,认为天健所具备从事证券、期货相关业务执业资格,能够满足公
司审计工作的要求。根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司
行独立审计,审计行为规范有序,表现出了良好的职业操守和业务素质,勤勉尽责,
客观、公正地表达意见,按时完成了公司2025年报审计相关工作。
                     杭州景业智能科技股份有限公司董事会

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