方邦股份: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-19 16:15:15
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            广州方邦电子股份有限公司
  广州方邦电子股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大信会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“大信”)作为公司 2025 年度年报审计机构。根据财政
部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,
公司对大信 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。现将 2025 年度对会计师事
务所履职评估的情况报告如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,
海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏先生,是我国最早从事证券
服务业务的会计师事务所之一。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3914
人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。2024 年度业务收入 15.75 亿元,其中审计业务收入
H 股),主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、
燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业,
与公司同行业的上市公司审计客户 146 家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第三次会议和 2025 年 5 月 9 日
召开的 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机
构及内控审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所为公司 2025 年财务审计
机构及内控审计机构。
  二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年报工作安排,大信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项
报告。
  经审计,大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相
关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了标准无保留
意见的审计报告。
  在执行审计工作的过程中,大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、审计重点及风险评估程序、审
计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、总体评价
  大信在为公司提供年度财务审计和内控审计服务的过程中,具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力,并遵循独立、客观、公正的执业准则,按时完成了
公司 2025 年年报审计相关工作,出具的审计报告客观、完整、清晰,较好地履
行了审计机构的义务和责任。
                              广州方邦电子股份有限公司

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