内部控制审计报告
华设设计集团股份有限公司
容诚审字[2026]210Z0012 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]210Z0012 号
华设设计集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我
们审计了华设设计集团股份有限公司(以下简称华设集团)2025 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华设
集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华设集团于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为华设设计集团股份有限公司容诚审字[2026]210Z0012 号报
告之签字盖章页。)
容诚会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙) 支彩琴(项目合伙人)
中国注册会计师:
徐 敏
中国·北京
年度栓验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 绝续有效一年 .
This certificate is valid for another year after
this renewal
、文;一,
tC"24
证书练号;
No. of Certificate
江苏省注册会计师协会
比弓
批准汪册协会:
Authorized Institute ofCPAs
年 ly
E/5u
日 Id
发证日期 年 月 日
l
Date of Issuance /y Im /d
$
J寸
姓
名 徐敏
Full name
性 另1
Sex
出生 日 耜
Date of birth
吝谀会计师事务所(特殊普
工作单位 通合伙}南京分所
Working unit
身份让号码 3212B11989102879丛
l