天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-19 16:12:53
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  证券代码:603136       证券简称:天目湖          公告编号:2026-013
             江苏天目湖旅游股份有限公司
             关于续聘会计师事务所的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  ? 拟续聘的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)
  一、拟续聘的会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
  大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于 1985 年,2012 年 3
月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层
际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成
员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,
拥有超过 30 年的证券业务从业经验。
  首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日,大信从业人员总数 3914 人,其中
合伙人 182 人,注册会计师 1053 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报
告。
务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家(含 H
股),平均资产额 195.44 亿元,收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件
和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、
环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户 6 家。
  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职
业保险购买符合相关规定。
  近三年,本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务,投资者诉
讼金额共计 581.51 万元,均已履行完毕,职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18
次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施
  (二)项目成员信息
  拟签字项目合伙人:潘杨州
  拥有注册会计师执业资质。2012 年开始在大信执业,2014 年成为注册会计师,2012 年
开始从事上市公司审计,2025 年开始为公司提供审计服务,近三年签署的上市公司审计报告
有江苏天目湖旅游股份有限公司等公司审计报告。
  拟签字注册会计师:廖梅
  拥有注册会计师执业资质。2012 年开始在大信执业,2014 年成为注册会计师,2012 年
开始从事上市公司审计,2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告
有江苏天目湖旅游股份有限公司等公司审计报告。
  项目质量控制复核人:肖献敏
  拥有注册会计师执业资质,2005 年开始在大信执业,2006 年成为注册会计师,2010 年
开始从事上市公司审计质量复核。近三年复核的上市公司审计报告有江苏天目湖旅游股份有
限公司等上市公司审计报告。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济
利益,定期轮换符合规定。
  (三)审计收费
  (四)除上述事项外,不存在上海证券交易所认定应予以披露而未披露的其他信息。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会意见:公司董事会审计委员会对大信会计师事务所的执业资质进行了
事前审查,并通过直接沟通、监督核查以及评估认为,为公司提供 2025 年度审计服务的大信
会计师事务所审计人员素质良好、勤勉尽责、诚实守信、能够严格按照审计程序办事,遵循
了独立、客观、公正的职业准则。结合公司实际情况,同意续聘大信会计师事务所为公司 2026
年度财务报告审计与内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议。
  (二)董事会的审计及表决情况:公司于 2026 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十九
次会议,以 9 票赞成,0 票弃权,0 票反对的表决结果审议通过了《关于支付审计报酬及续聘
审计机构的议案》,同意公司聘用大信会计师事务所担任公司 2026 年度财务报告审计与内部
控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东会审议。
  (三)生效日期:本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东
会审议通过之日起生效。
  特此公告。
                            江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

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