五矿资本: 五矿资本股份有限公司对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-18 02:31:01
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             五矿资本股份有限公司
  对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度
              履职情况评估报告
  五矿资本股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2025
年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求,公司对中
审众环在2025年度审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
  一、2025年度会计师事务所基本情况
  (一)基本情况
具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师
事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事
务所备案名单,中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构
的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合
伙制。
业大厦17-18层。
证券服务业务审计报告的注册会计师数量723人。
批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、
林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、
体育和娱乐业等,审计收费 35,961.69万元,其中,与公司同行业上市
公司客户家数3家。
   (二)聘任会计师履行的程序
   经公司第九届董事会第二十七次会议及2025年第三次临时股东会
审议通过,公司聘请中审众环为公司2025年度财务报告和内部控制审
计机构。公司董事会审计委员会发表的审核意见为“同意”。
   二、2025年度会计师事务所履职情况
   按照《审计业务约定书》《中国注册会计师审计准则》和其他执
业规范,结合公司2025年年报工作要求,中审众环对公司2025年度财
务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他
关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情
况、会计政策和会计估计变更等进行核查并出具了专项报告。
   在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计
人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计范围、审计计划、风
险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事
项、初审意见等与公司管理层进行了充分沟通,有效地提升了审计结
果的准确性、客观性。
   三、公司对中审众环会计师事务所履职的评估情况
   公司经评估和审查,认为中审众环具有独立的法人资格,具备从
事证券、金融相关业务审计资格,且严格遵守审计准则,满足公司审
计工作的要求。中审众环在2025年度审计业务执业过程中坚持独立性
原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,勤勉尽责,
表现了良好的职业操守和业务素质,且其专业能力、投资者保护能力
及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权
益的行为,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
                     五矿资本股份有限公司

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