中洲控股: 关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-18 02:24:38
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股票代码:000042        股票简称:中洲控股          公告编号: 2026-21 号
         深圳市中洲投资控股股份有限公司
  关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况进行了评估,具体情况
汇报如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是 1993 年
公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址
为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。
  德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并经财政部、中国证监会批准,获
准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券
服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二
十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
  德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生,2025 年末合伙人人数为 214 人,从业人员共 6,133
人,注册会计师共 1,161 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。
  德勤华永 2024 年度经审计的业务收入总额为人民币 38.93 亿元,其中审计业务收入为
人民币 33.52 亿元,证券业务收入为人民币 6.60 亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2024
年年报审计服务,审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主
要行业为制造业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,
房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与深圳市中洲投资控股股份有限公司同行业
客户共 5 家。
  德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元,符合相关规定。德勤华永近
三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
  近三年,德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协
会等自律组织的纪律处分;德勤华永曾受到行政处罚一次,受到行政监管措施一次,受到证
券交易所自律监管措施两次;十七名从业人员受到行政处罚各一次,两名从业人员受到行政
监管措施各一次,四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定,上述
事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
  二、会计师执业情况
  项目合伙人彭金勇先生,自 2005 年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的
专业服务工作,2009 年注册为注册会计师,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计
师协会资深会员。彭金勇先生近三年签署的上市公司审计报告 5 家。彭金勇先生自 2024 年
开始为深圳中洲投资控股股份有限公司提供审计专业服务。
  质量控制复核人蔡建斌先生,1999 年开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业
服务工作,2007 年开始在德勤华永执业,现为中国注册会计师执业会员。蔡建斌先生从事
证券服务业务超过 23 年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注
册会计师或上市公司审计项目质量控制复核人,具备相应专业胜任能力。蔡建斌先生自 2021
年开始为深圳中洲投资控股股份有限公司提供审计专业服务。
  签字注册会计师王鸿美女士,2012 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在德勤华永
执业,2016 年成为中国注册会计师,具备相应专业胜任能力。王鸿美女士近三年签署的上
市公司审计报告 3 家。王鸿美女士自 2024 年开始为深圳中洲投资控股股份有限公司提供审
计专业服务。
  以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监
督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
  德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形。
  本期审计费用是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间
成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2025 年财务报表和内部控
制审计费用为 275 万元(含税)。
  三、会计师事务所履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,德勤华
永会计师事务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效
性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制情况进行核查并
出具了专项报告。经审计,德勤华永会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及
关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。德勤华永会计师事务所出具了标准无保
留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,德勤华永会计师事务所就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试
和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  四、履职情况评估结论
  德勤具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件,具有相应的专业知识和履行能力,
其投资者保护能力、诚信状况和独立性方面,能够满足公司审计工作的要求。在担任公司
和现金流量、内部控制进行了独立、客观、公正的审计,按时完成了公司的审计工作,能够
独立、客观、公正地发表审计意见,所出具的审计报告公允地反映了公司 2025 年度的财务
状况及经营成果。
  特此公告。
                                深圳市中洲投资控股股份有限公司
                                      董 事 会
                                  二〇二六年四月十八日

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