保利发展: 会计师事务所关于保利发展控股集团股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

来源:证券之星 2026-04-18 02:21:42
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关于保利发展控股集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
信会师报字[2026]第 ZG11038 号
        关于保利发展控股集团股份有限公司
    涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
一、   专项说明                       1-2
二    金融业务汇总表                     1
关于保利发展控股集团股份有限公司涉及财务公司
 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
                             信会师报字[2026]第 ZG11038 号
保利发展控股集团股份有限公司全体股东:
   我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了保利发展控
股集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025 年 12 月 31 日的合并
及公司资产负债表、2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现
金流量表以及合并及公司所有者权益变动表(以下简称“财务报表”),
并于 2026 年 4 月 16 日签发了信会师报字[2026]第 ZG11035 号无保留
意见的审计报告。
   按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度涉及保利财务有限公司
关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》          (以下简称汇总表)。
   编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵
公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2025 年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了
核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施于 2025
年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们
并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
   为了更好地理解贵公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、
贷款等金融业务情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
  本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易
所报送 2025 年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得作任何形
式的公开发表或公众查阅,不得用于其他用途。
                  专项说明 第1页
附件:《保利发展控股集团股份有限公司 2025 年度涉及保利财务有
    限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》
 立信会计师事务所               中国注册会计师:
 (特殊普通合伙)
                        中国注册会计师:
   中国•上海                2026 年 4 月 16 日
             专项说明 第2页

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