恒太照明: 内部控制审计报告

来源:证券之星 2026-04-18 02:11:10
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中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
ZHONGXI CPAs( SPECIAL GENERAL
PARTNERSHIP)
    江苏恒太照明股份有限公司
        中喜特审2026T00111号
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                                                     中喜特审2026T00111号
江苏恒太照股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了江苏恒太照明股份有限公司(以下简称恒太照明公司)2025年12月31日的财
务报告内部控制的有效性。
    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒太照明
公司董事会的责任。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
地址:北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1 号 新 成 文 化 大 厦 A 座 1 1 层
电话:010-67085873         传真:010-67084147            邮政编码:100062
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    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,恒太照明公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
  中喜会计师事务所(特殊普通合伙)                                 中国注册会计师:
             中国     北京                             中国注册会计师:
                                               二○二六年四月十五日
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