京北方: 公司关于会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-18 01:40:00
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           京北方信息技术股份有限公司
        关于会计师事务所履职情况的评估报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规
定和要求,京北方信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)对聘请的中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)2025 年度履
职情况进行了评估,具体内容如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)基
本情况如下:
  中汇会计师事务所,于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于
杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服
务业务。
  中汇会计师事务所首席合伙人为高峰,注册地址为杭州市上城区新业路 8
号华联时代大厦 A 幢 601 室。
  截至 2025 年 12 月 31 日,中汇会计师事务所拥有合伙人 117 人,注册会计
师 688 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 312 人。
  中汇会计师事务所 2025 年度经审计的收入总额为 100,457 万元,其中审计
业务收入 87,229 万元,证券业务收入 47,291 万元;2024 年年报上市公司审计客
户 205 家,客户主要行业包括制造业(电气机械及器材制造业、专用设备制造业、
计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业)及信息传输、软件和信息技
术服务业;本公司同行业上市公司审计客户家数 17 家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司分别于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 5 月 6 日召开第四届董事会第九次
会议和 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
  二、2025 年度审计会计师事务所履职情况
  中汇会计师事务所按照《中国注册会计师审计准则》和《企业内部控制审计
指引》等职业规范及公司 2025 年度报告工作安排,对公司 2025 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计,同
时对公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。在审计
过程中,中汇会计师事务所运用职业判断,保持职业怀疑,与治理层就计划的审
计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通。
  经审计,中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况
以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。公司于 2025 年 12 月 31
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
  三、总体评价
  经评估,公司认为中汇会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客
观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
清晰、及时。
                         京北方信息技术股份有限公司董事会
                              二〇二六年四月十八日

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