长盈精密: 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-18 01:36:11
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             深圳市长盈精密技术股份有限公司
       关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
   深圳市长盈精密技术股份有限公司(简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(简称“天健”)作为公司2025年度财务审计机构。根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文
件的规定,公司对天健2025年度年审过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
   一、会计师事务所基本情况
事务所名称        天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期         2011 年 7 月 18 日           组织形式   特殊普通合伙
注册地址         浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人        钟建国               2025 年末合伙人数量    250 人
员数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师               954 人
            业务收入总额             29.69 亿元
            审计业务收入             25.63 亿元
业务收入
            证券业务收入             14.65 亿元
             客户家数              756 家
             审计收费总额            7.35 亿元
                               制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和
(含 A、B 股)审                     燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、
             涉及主要行业
计情况                            林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地
                               产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运
                               输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等
             本公司同行业上市公司审计客户家数                 578
   天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关
法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业
风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
  规定。
        天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担
  民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的
  情况如下:
原告       被告     案件时间                主要案情                  诉讼进展
                           天健作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年   已完结(天健需在 5%的
       华仪 电气、
投资者    东海 证券、
                月6日        后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被         连带责任,天健已按期履
       天健
                           告,要求承担连带赔偿责任。               行判决)
        上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任何
  不利影响。
        天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
      纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
      到刑事处罚。
        公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会审计委员会第八次会议,于 2025
      年 4 月 17 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议,于
      (特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事
      务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。
        二、2025年度年审会计师事务所履职情况
        天健会计师事务所(特殊普通合伙)按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册
  会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年度报告工作安排,对公司2025年度
  财务报告的有效性进行了审计,同时对公司2025年度募集资金存放与使用情况、非
  经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
  经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长盈精密公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况,以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计
师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的
过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就相关审计人员的独立性、审计工作
小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通。
  三、公司对会计师事务所履职情况的评估
  经评估,公司认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)资质合规有效,在公
司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和
业务素质,按时完成了公司2025年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的
审计报告客观、完整、清晰、及时。
                       深圳市长盈精密技术股份有限公司
                           董   事   会
                        二〇二六年四月十七日

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