信质集团: 董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-18 01:27:18
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         信质集团股份有限公司董事会审计委员会
     对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告
   根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和信质集团股份
有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》
等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。
现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称或“容诚会计师事务所”)
由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8
月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服
务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区
阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。
   (二)聘任会计师事务所履行的程序
   公司于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了
                                          《关
于变更会计师事务所的议案》,后该议案于 2025 年 5 月 16 日经 2024 年年度股
东会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
   二、审计委员会对会计师事务所监督情况
   根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对容诚会
计师事务所履行监督职责的情况如下:
   (一)审计委员会对容诚会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、
独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备
为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。
  (二)2026 年 2 月 2 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理召开审前沟通会议,对 2025 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、
人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
  (三)2026 年 4 月 15 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理召开工作沟通会议,对 2025 年度审计调整事项、审计结论进行沟通。
审计委员会成员听取了容诚会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计
过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报,并对审计发现问题提出建议。
  (四)2026 年 4 月 16 日,公司第六届董事会审计委员会第二次会议以现场
方式召开,审议通过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提
交董事会审议。
  三、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、《董事
会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对容诚会计
师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与容诚会计师事务
所进行了充分的讨论和沟通,督促容诚会计师事务所及时、准确、客观、公正地
出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
  公司审计委员会认为容诚会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
清晰、及时。
                           信质集团股份有限公司
                            董事会审计委员会

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