中国电影产业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于中国电影产业集团股份有限公司
XYZH/2026BJAA1B0228
中国电影产业集团股份有限公司
中国电影产业集团股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国电影产业集团股份有限公司(以下简
称中影股份)2025 年度财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
动表以及财务报表附注,并于 2026 年 4 月 16 日出具了 XYZH/2026BJAA1B0247 无保留意
见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、
对外担保的监管要求》 (证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要
求,中影股份编制了本专项说明所附的中影股份 2025 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)
。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、
准确性及完整性是中影股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中影股份 2025
年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有
重大方面没有发现不一致。
除对中影股份 2025 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计中影股份 2025 年度财务报表时中影股份提供的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加
程序。
为了更好地理解中影股份 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中影股份 2025 年年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同
意,不得用于其他任何目的。
专项说明(续) XYZH/2026BJAA1B0228
中国电影产业集团股份有限公司
(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○二六年四月十六日
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