中国电影: 中国电影董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告

来源:证券之星 2026-04-18 01:26:11
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             董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告
        中国电影产业集团股份有限公司
       董事会审计委员会对会计师事务所
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以
及《中国电影产业集团股份有限公司章程》《中国电影产业集团股
份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,中国电影产业集
团股份有限公司(简称“公司”)董事会审计委员会(简称“审计
委员会”)本着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现将审计委员会
对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告如下:
   一、2025 年年审会计师事务所基本情况
   (一)会计师事务所基本情况
   信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“信永中和”)
成立于 1986 年,于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合
伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A
座 8 层,首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会
计师事务所执业证书,2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务
的会计师事务所,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,
   截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注
册会计师 1,799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 700 人。
   (二)续聘会计师事务所履行的程序
            董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告
  公司第三届董事会第二十三次会议、2025 年第一次临时股东会
审议通过了《续聘会计师事务所》的议案,同意续聘信永中和为公
司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。
  二、2025 年年审会计师履职情况
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》
和其他执业规范,结合公司 2025 年年报工作安排,信永中和对公司
性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进
行核查并出具了专项报告,对公司 2025 年度营业收入扣除情况出具
专项核查报告。
  经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;
公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了
有效的财务报告内部控制。信永中和出具了标准无保留意见的审计
报告。
  在执行审计工作的过程中,信永中和就会计师事务所和相关审
计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初
审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
  三、审计委员会对会计师事务所的监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委
员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)公司审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保
护能力、诚信情况、独立性等进行了核查,认为其能够满足公司财
            董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告
务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中恪
尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了 2024 年
度审计工作,建议续聘信永中和为 2025 年度财务报告及内部控制的
审计机构。
通过了关于《续聘会计师事务所》的议案,同意续聘信永中和为公
司 2025 年度审计机构,并同意将该议案提请公司董事会审议。
  (二)2025 年 12 月 29 日,审计委员会以现场会议方式召开年
度审计工作沟通会,就审计工作时间表、审计人员安排、审计重点
等相关事项与信永中和进行了沟通。
  (三)2026 年 4 月 2 日,审计委员会以现场会议方式召开年度
审计和内控审计工作沟通会,听取了信永中和关于公司 2025 年度财
务审计和内控审计结果的情况汇报,并对财务审计和内控审计工作
提出了意见和建议。
  四、总体评价
  审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按
时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                          中国电影产业集团股份有限公司
                               董事会审计委员会

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