建研院: 公司对2025年年审会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-18 01:22:35
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      苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
    对2025年度审计会计师事务所履职情况评估报告
  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请公证
天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)作为公司2025
年度出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求,公司 对公证
天业 2025 年度会计师事务所的履职情况进行了评估。经评估,公司认为公
证天业资质合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽职,公允表达意见。
现将具体情况报告如下:
一、2025年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所机构信息
  机构名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
  (曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师
事务所(特殊普通合伙)以下简称“公证天业”)
  成立日期:1982年成立
  注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
  首席合伙人:张彩斌
  执业资质: 江苏省财政厅签发的会计师事务所执业证书
  截至 2025年末,公证天业合伙人数量56人,注册会计师人数312人,签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。
  涉及的主要行业包括:制造业;信息传输、软件和信息技术服务业; 科
学研究和技术服务业;批发和零售业;房地产业等。
  公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元,其中审计业务收
入24,980.16万元,证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审
计客户家数80家,审计收费总额8,548.62万元,上市公司主要行业包括制造
业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公
共设施管理业,科学研究和技术服务业等,其中本公司同行业上市公司审
计客户3家。
  (二)项目组情况
  项目合伙人、签字注册会计师:滕飞
开始在公证天业执业, 2024年开始为本公司提供审计服务; 近三年签署的上
市公司审计报告有华昌化工(002274)、 国芯科技(688262) 等, 具有证
券服务业务从业经验, 具备相应的专业胜任能力。
  签字注册会计师:赵方蕾,2019年成为注册会计师,2012年开始从事上
市公司审计,2012年月开始在公证天业执业,2017年开始为本公司提供审计
服务;近年签署的上市公司审计报告有东尼电子(603595)、建研院(
  质量控制复核人:邹雪娟 1997年12月成为注册会计师,2004年12月开
始从事上市公司审计,2000年开始在公证天业执业,2024年开始为本公司提
供审计服务;近三年复核或签署的上市公司及挂牌公司有盛德鑫泰(300881)
、恒达时代(835175)、盈博莱(839146),具有证券服务业务从业经验,
具备相应的专业胜任能力。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的情况。
  公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存
在可能影响独立性的情形。
二、聘任会计师事务所履行的程序
  公司分别于2025年4月15日召开公司第四届董事会第九次会议和2025年5
月10日召开2024年度股东大会,审议通过了《关于聘任公司2025年度审计机
构的议案》,同意聘任公证天业为公司2025年度审计机构,聘期一年。
三、2025年度年审会计师事务所履职情况
  公证天业按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等
的相关要求,审计了公司2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及相关财务报表附注,及公司2025年12月31日的财务报告内部
控制的有效性。
  在执行审计工作的过程中,公证天业参与审计工作人员具备独立性,并
与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通。
  经评估,公司认为,公证天业作为本公司2025年度审计机构,其履职
过程中保持了独立性,勤勉尽职,公允地表达了意见。
四、公司对会计师事务所履职情况的评估
  公司对公证天业的资质条件、业务能力、执业记录、质量管理水平、
工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等进行了严格的核查
和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公
司2025年度审计工作的要求。
  公证天业在公司2025年财务报告及内部控制审计过程中,独立、客观
、公正、规范执业,按照审计计划完成审计工作,如期出具的审计报告客
观、完整、清晰、及时,切实的履行了审计机构应尽的职责,从专业角度
维护了公司及投资者的合法权益。
                  苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

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