家家悦: 家家悦集团股份有限公司关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-18 01:16:42
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             家家悦集团股份有限公司
   关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
  家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司2025年年报审计机构。根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,公司对容诚所在2025
年年度审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
  一、资质条件
  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙
企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服
务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,
首席合伙人刘维。
  截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计
师1507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。
  容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元,其中审计
业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。
  容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总
额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对家家悦集团股份有限公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为14家。
  二、执业记录
  容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律
处分4次、自律处分1次。
事处罚 0 次、行政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9
次、纪律处分10次、自律处分1次。
  根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及自律处分不
影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  三、人力及其他资源配备
  容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经
验,并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完善后服务支持体系及专
业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具
及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的
支持。
  项目合伙人:刘诚,2015年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司
审计业务,2015年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为家家悦提供审计
服务;近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司等多家上市公司审计报告。
  项目签字注册会计师:刘洪伟,2020年成为中国注册会计师,2017年开始从
事上市公司审计业务,2017年开始在容诚会计师事务所执业,2025年开始为为家
家悦提供审计服务;近三年签署过无锡祥生医疗科技股份有限公司等多家上市公
司审计报告。
  项目签字注册会计师:师晓良,2022年成为中国注册会计师,2019年开始从
事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,2024年开始为家家
悦提供审计服务;近三年签署过家家悦集团股份有限公司等多家上市公司审计报
告。
  项目质量复核人:蒋玉芳,2012年成为中国注册会计师,2006年开始从事上
市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过森
特士兴集团股份有限公司、山东坤泰新材料科技股份有限公司等多家上市公司审
计报告。
  项目合伙人刘诚、签字注册会计师刘洪伟、师晓良,项目质量复核人蒋玉芳
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措
施、纪律处分。
  根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及纪律处分不
影响上述人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的
要求》的情形。
  四、质量管理水平
  为了对可能存在的风险进行控制和管理,容诚所规定了必须咨询事项清单,
确保就重大问题和疑难事项进行咨询。正式咨询事项必须以咨询情况表的形式记
录。容诚所对咨询情况表的内容和格式有具体要求,旨在明确咨询的性质和范围,
并通过项目组与被咨询人之间的双向沟通,最终达成一致意见,确保咨询结论得
到记录和执行。
  容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025年年度审计过程中,容诚所
就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、项目质量复核。
  容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。容诚所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
  容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务
所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的
接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方
面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面
的质量管理体系。基于该质量管理体系,容诚所在近一年的审计过程中没有识别
出质量管理缺陷。
  综上,2025年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到
了有效执行。
  五、审计工作方案
况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金
融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。
  容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。容
诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能
够根据计划安排按时提交各项工作。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责任义务。容诚所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  容诚所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职业
保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。
  近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,
判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011年3月17日(含)
之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担
连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本
案尚在二审诉讼程序中。
                        家家悦集团股份有限公司

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