仕佳光子: 2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-18 01:09:32
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          河南仕佳光子科技股份有限公司
   河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“公司”) 聘请致同会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)作为公司 2025 年度审计机构。根据
财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》,公司对致同所在 2025 年年报审计中的履职情况进行了评估。具体情况如下:
   一、资质条件
   (一)基本信息
   致同所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所,2011 年经北京市财政局
批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。
注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取得北
京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》(证书序号:NO0014469)。
   (二)人员信息
   截至 2025 年末,致同所从业人员近 6,000 人,其中合伙人 244 名,注册会
计师 1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
   (三)业务规模
   致同所 2024 年度业务收入 26.14 亿元,其中审计业务收入 21.03 亿元,证券
业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家,主要行业包括制造
业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水
生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额 3.86 亿元;2024 年年报挂牌
公司客户 166 家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;科
学研究和技术服务业;批发和零售业;文化、体育和娱乐业;租赁和商务服务业,
审计收费 4,156.24 万元。
   二、执业记录
   致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 20 次、自律监管措施 11
次和纪律处分 6 次。
   三、人力及其他资源配置
   致同所作为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构,原委派黄志斌
和党小民作为签字注册会计师,鉴于原签字注册会计师黄志斌先生工作调整,为
更好完成公司 2025 年度审计工作,致同所指派杜武明先生作为签字注册会计师
继续为公司提供审计服务。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更签字注册会计师的公告》(公
告编号:2025-052)。
   签字注册会计师 1:党小民,1995 年成为注册会计师,1999 年开始从事上
市公司审计,1996 年开始在本所执业,2022 年开始为公司提供审计服务,近三
年签署的上市公司审计报告 10 份,签署新三板挂牌公司审计报告 2 份;近三年
复核上市公司审计报告 4 份,复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。
   签字注册会计师 2:杜武明,于 2017 年成为注册会计师,2015 年开始从事
上市公司审计工作,2024 年开始在致同所执业。近三年签署过 2 份上市公司审
计报告。
   项目质量控制复核人:于涛,2000 年成为注册会计师,2006 年开始从事上
市公司审计,2008 年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告 2 份;复
核上市公司审计报告 6 份。
   四、质量管理水平
   (一)项目咨询
时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
   (二)意见分歧解决
   致同所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,致同
所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
   (三)项目质量复核
   审计过程中,致同所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内
部复核、独立项目质量复核。
  (四)项目质量检查
  致同所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。致同所
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰
当地执行审计程序。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  致同所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务
所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的
接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方
面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成致同所完整、全面
的质量管理体系。基于该质量管理体系,致同所在近一年的审计过程中没有识别
出质量管理缺陷。
  五、审计工作方案
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。致同所全面配合公司审计
工作,充分满足了公司报告披露时间要求。致同所就预审、终审等阶段制定了详
细的审计计划与合理有序的时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了致同所在信息安全管理中的责任义务。致同所
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  致同所已购买职业保险,累计赔偿限额 9 亿元,职业保险购买符合相关规定。
的民事诉讼均无需承担民事责任。
  八、总体评价
  公司认为致同所在 2025 年年报审计过程中勤勉尽责、恪尽职守、认真履职,
坚持以客观、公允的态度进行审计,展现了良好的业务素质,审计行为规范有序,
审计报告真实、客观、完整,切实履行了审计机构应尽的职责。
  公司认为,致同所在资质等方面合规有效,在审计工作中能够保持独立性,
勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。
                    河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

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