索菲亚: 年度关联方资金占用专项审计报告

来源:证券之星 2026-04-18 00:46:20
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         关于索菲亚家居股份有限公司
      非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
             的专项报告
                           信会师报字[2026]第 ZC10214 号
索菲亚家居股份有限公司全体股东:
   我们审计了索菲亚家居股份有限公司(以下简称“贵公司”)2025
年度的财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债
表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2026 年 4
月 16 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZC10212 号的无保留意
见审计报告。
    贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告
〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
  编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2025 年度财务报表时所审
核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有
发现在重大方面存在不一致的情况。
  为了更好地理解贵公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
  本报告仅供贵司为披露 2025 年年度报告的目的使用,不得用作
任何其他目的。
                 专项报告第1页

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