精工科技: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-17 22:12:34
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                                    浙江精工集成科技股份有限公司
证券代码:002006       证券简称:精工科技          公告编号:2026-026
            浙江精工集成科技股份有限公司
           关于续聘 2026 年度审计机构的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示:
  本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。
  浙江精工集成科技股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 4 月 16 日召
开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称天健所)为公司 2026 年度审计机构。该议案尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议,现将相关事项公告如下:
  一、拟聘任会计师事务所的情况说明
  天健会计师事务所(特殊普通合伙)系公司 2025 年度审计机构,具备证券、
期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于
其在 2025 年度的审计工作中,能遵循诚信独立、客观公正的原则,较好的完成
公司 2025 年度财务报告审计等工作,在审计过程中表现了良好的职业操守和专
业的业务能力。同时,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
和《公司会计师事务所选聘制度》相关规定,公司履行了会计师事务所的选聘程
序,拟续聘天健所为公司 2026 年度的审计机构,聘期一年。
  二、拟续聘会计师事务所的基本情况
  (一)机构信息
 事务所名称     天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 成立日期      2011 年 7 月 18 日   组织形式           特殊普通合伙
 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人      钟建国               2025 年末合伙人数量    250 人
                                  浙江精工集成科技股份有限公司
             注册会计师                            2,363 人
             签署过证券服务业务审计报告的注册会计
人员数量                                           954 人
             师
             业务收入总额                29.88 亿元
             审计业务收入                26.01 亿元
计)业务收入
             证券业务收入                15.47 亿元
             客户家数                   756 家
             审计收费总额                7.35 亿元
                         制造业,信息传输、软件和信息技术服
                         务业,批发和零售业,水利、环境和公
司(含 A、B 股)               生产和供应业,科学研究和技术服务业,
             涉及主要行业
审计情况                     农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐
                         业,建筑业,房地产业,租赁和商务服
                         务业,采矿业,金融业,交通运输、仓
                         储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。
             本公司同行业上市公司审计客户家数                 578 家
  天健所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险
基金和购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政
部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
  天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在
承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民
事责任的情况如下:
                 案件
原告      被告                 主要案情               诉讼进展
                 时间
                      天健所作为华仪电气
      华仪电气、东          报审计机构,因华仪电气        5%的范围内与华仪
投资者   海证券、天健          涉嫌财务造假,在后续证        电气承担连带责任,
             月6日
      所               券虚 假陈 述诉讼 案件中      天健所已按期履行
                      被列为共同被告,要求承        判决)
                      担连带赔偿责任。
  上述案件已完结,且天健所已按期履行终审判决,不会对天健所的履行能力
产生任何不利影响。
                                  浙江精工集成科技股份有限公司
  天健所近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行
政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次,纪律处分 5 次,未受
到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管
理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
  (二)项目信息
  项目合伙人及签字注册会计师:闾力华,2003 年起成为注册会计师,2004
年开始从事上市公司审计,2003 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审
计服务;近三年签署或复核超过 10 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:李达,2013 年起成为注册会计师,2010 年开始从事上市
公司审计,2013 年开始在本所执业,2022 年起为本公司提供审计服务;近三年
签署或复核 7 家上市公司审计报告。
  项目质量复核人员:陈丘刚,2003 年起成为注册会计师,2001 年开始从事
上市公司审计,2012 年开始在本所执业,2024 年起为本公司提供审计服务;近
三年签署或复核超过 8 家上市公司审计报告。
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
  天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响
独立性的情形。
  公司 2026 年度审计费用拟定为 120 万元(含税),其中,2026 年度财务审
计费用为 100 万元(含税),内部控制审计费用为 20 万元(含税),与上一期
(2025 年度)提供财务审计、内部控制审计的服务报酬未发生变化。
  三、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)董事会审计委员会审议情况
                                        《关
于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》,
与会委员审查了天健所有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程
                                    浙江精工集成科技股份有限公司
中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实
履行了审计机构应尽的职责,认可天健所的独立性、专业胜任能力、投资者保护
能力,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,
聘用期一年,自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止,2026 年审计费用
拟定为 120 万元(含税),其中,2026 年度财务审计费用为 100 万元(含税),
内部控制审计费用为 20 万元(含税),税率为 6%。同意将该议案提交公司第九
届董事会第十八次会议审议。
   (二)董事会对议案审议和表决情况
   公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第十八次会议以 9 票同意,0
票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》,董事会同意续聘天健所为公司 2026
年度审计机构。
   (三)生效日期
   本次聘任2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审议,并自公
司股东会审议通过之日起生效。
   四、备查文件
议;
   特此公告。
                          浙江精工集成科技股份有限公司董事会

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