图南股份: 关于2025年度年审会计师事务所履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-17 22:06:41
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             江苏图南合金股份有限公司
  关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告
  江苏图南合金股份有限公司(以下简称“公司”)聘任苏亚金诚会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“苏亚金诚”)为公司2025年度审计机构。根据
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》、公司《会
计师事务所选聘制度》的相关规定,公司对苏亚金诚2025年度审计履职情况进行
了评估。经评估,公司认为苏亚金诚在资质条件等方面合规有效,履职保持独立
性,勤勉尽责,能够客观、公允表达审计意见。现将具体情况报告如下:
  一、资质条件
  苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所,2013年12月2日,
经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为南京市建邺区泰山路159
号正太中心大厦A座14-16层,首席合伙人为于龙斌先生。
  截至2025年12月31日,苏亚金诚拥有合伙人44名,注册会计师231名,其中
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数132名。2025年度,苏亚金诚经
审计收入总额20,827.24万元,其中:审计业务收入15,882.45万元,证券业务收入
费总额2,885.72万元,涉及主要行业包括:电气机械和器材制造业、通用设备制
造业、批发业、专用设备制造业、仪器仪表制造业等。2025年度,未有其他与公
司同行业的上市公司审计客户。
  二、执业记录
  苏亚金诚近三年(2023年至今)因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措
施6次、纪律处分1次,未发生因执业行为受到刑事处罚的情形;从业人员近三年
(2023年至今)因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施10次、纪律处分1
次,涉及人员18名。
  项目合伙人詹晔先生、签字注册会计师李珍珍女士、项目质量控制复核人吴
美红女士近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分。苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
  三、工作方案及执行情况
全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,
其中包括收入确认、成本核算、资产减值等方面,审计人员配备、审计时间安排
和实施方面,符合公司实际情况和双方事前约定的各项要求。
  按照双方签署的《审计业务约定书》并遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范,苏亚金诚对公司2025年度财务报告进行了审计,对公司财务报告
内部控制的有效性进行了审计,同时对公司2025年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。
  在执行审计工作的过程中,苏亚金诚运用职业判断,并保持职业怀疑,与公
司管理层和治理层进行了充分沟通。经审计,苏亚金诚认为公司财务报表在所有
重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2025年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2025年度的合并及母公司经营成果和现金流量。苏亚金诚
为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
  四、质量管理水平
效执行,具体如下:
好,相关咨询事项均及时得到很好的解决方案和技术支持。
  苏亚金诚制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员和项目质量控
制复核人之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询质量管理主管合伙人或提
请首席合伙人召开专门会议对分歧事项进行处理。在分歧解决前,项目合伙人不
得签发报告。2025年年度审计过程中,苏亚金诚就公司的所有重大会计审计事项
达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
  苏亚金诚建立了完善的项目质量复核管理制度。2025年年度审计过程中,苏
亚金诚实施了完善的项目质量复核程序,主要包括项目负责人复核、项目合伙人
复核以及项目质量控制复核。三级复核确保项目执行的准确性和合规性,保证了
所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  苏亚金诚质控部门负责对质量管理体系运行进行监督。苏亚金诚质量管理体
系的管理活动包括:质量管理关键控制点的测试、对质量管理体系范围内已完成
项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试等。该体系
确保了项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计
程序。
  苏亚金诚根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定了相应
的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了苏亚金诚完整、全面的质量管理
体系。
  五、人力及其他资源配备
  苏亚金诚配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年审计业务经
验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目团队专业配置合理,人数、执业水
平和经验等满足项目要求。
  六、信息安全管理
  公司在《审计业务约定书》中明确约定了苏亚金诚在信息安全管理中的责任
义务。苏亚金诚制定了《信息安全管理制度》及多项配套信息安全控制制度,在
制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,购买的2025
年度职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元,职业责任保险购买符合相关规
定,相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  八、履职情况总体评价
  苏亚金诚在资质条件等方面合规有效,在公司2025年年度审计过程中坚持客
观、公允地进行独立审计,表现出良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司
务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。
                        江苏图南合金股份有限公司

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