索菲亚家居股份有限公司
索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司2025年年报审计机构。根据财政部、
国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公
司对立信在2025年年度审计中的履职情况进行了评估。经核查,公司认为,近一
年立信资质等方面合规有效,能够保持独立性履职,勤勉尽责、公允表达意见。
具体情况如下:
一、公司2025年度年审会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
根据立信提供的资料显示,立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上
海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师
事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络
BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新《证券法》实施前具有证券、期货业
务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)
注册登记。
截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 名、注册会计师 2,523 名、从业人员
总数 9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 802 名。
立信 2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入 36.72
亿元,证券业务收入 15.05 亿元。
同行业上市公司审计客户 5 家。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
年度审计机构的议案》,同意拟续聘立信为公司2025年度财务及内控审计机构,
聘期为一年。上述议案于2025年5月20日经公司召开的2024年年度股东会审议通
过。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年报工作安排,立信对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关联
方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持了有效的财务报告内部控制。立
信出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、
审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、
年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经公司评估和审查后认为:立信具有独立的法人资格,具有从事证券、期货
相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立
审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计
机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任年审工作。工
作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为规范有序,出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二〇二六年四月十六日