中视传媒: 中视传媒股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-17 21:14:27
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              中视传媒股份有限公司
      对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告
  经中视传媒股份有限公司(以下简称公司)2024 年年度股东大会审议通过,
公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)为公司
等规定,公司对信永中和 2025 年度履职情况进行评估,具体情况如下:
  一、会计师事务所主要工作内容
  信永中和遵循《中国注册会计师审计准则》《企业内部控制审计指引》和其
他执业规范,对公司 2025 年度的财务报表及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部
控制的有效性进行了审计,同时对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来、2025 年度营业收入扣除情况出具专项说明。
  经审计,信永中和认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025
年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企
业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。信永中和出具了标准无保留意见的审计报告。
  二、会计师事务所履职情况评估
  (一)独立性
  信永中和就独立性问题与公司董事会审计委员会进行沟通,声明参与公司审
计工作的信永中和审计项目组成员、信永中和其他相关人员以及信永中和按照法
律法规和职业道德规范的规定保持了独立性。信永中和根据职业判断,认为信永
中和与公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项。信永中和已经根据法律法
规和职业道德规范的规定采取了必要的防护措施,以防止可能出现的对独立性的
威胁。
  (二)工作质量
  信永中和为公司配备了专属工作团队,核心成员拥有为上市公司提供审计服
务的经验与能力,能够满足公司财务报表审计及内部控制审计工作的要求。
  (三)信息安全
  公司与信永中和的《审计业务约定书》中,明确约定了信永中和在信息安全
管理中的责任义务。
  (四)投资者保护能力
  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷案、苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假
陈述责任纠纷案、恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案之外,信
永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  (五)诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。
  三、总体评价
  经评估,公司认为信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚
信状况等,能够满足公司 2025 年度审计工作的要求。在审计过程中,信永中和
切实履行了审计机构应尽的职责,审计行为规范有序,如期完成各项工作。
                           中视传媒股份有限公司
                           二〇二六年四月十六日

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