南京商旅: 南京商旅2025年度会计师事务所履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-17 20:24:43
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           南京商贸旅游股份有限公司
  南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司、本公司)聘请中兴
华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中兴华)作为公司 2025 年度财务
报告审计及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》相关规定,公司对中兴华 2025 年审计过程中的履职情况进行了评估。
经评估,公司认为中兴华资质等方面合规有效,履职过程中能够保持独立性,勤
勉尽责,表达意见公允。具体情况如下:
  一、资质条件
  (一)基本信息
  中兴华成立于 1993 年,2013 年由“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”
转制为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”,注册地址为北京市丰台区丽
泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层,首席合伙人李尊农,执行事务合伙人李尊农、乔
久华。截至 2025 年 12 月 31 日,中兴华合伙人数量 212 人,注册会计师人数 1084
人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 532 人。
  中兴华 2024 年度经审计的收入总额 20.33 亿元,其中审计业务收入 15.47
亿元,证券业务收入 3.32 亿元。2024 年度,中兴华承做上市公司年报审计 169
家,审计收费总额 2.22 亿元,涉及的上市公司行业主要包括制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、采矿业等,其中公司同行业
上市公司审计客户 7 家。
  (二)投资者保护能力
  中兴华已按照有关法律法规要求投保职业保险,截至 2025 年 12 月 31 日,
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险
基金计提和职业保险购买符合相关规定,具有良好的投资者保护能力。
  近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案中,中兴华被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带
赔偿责任。上述案件已完结,且中兴华已按期履行终审判决,不会对中兴华履行
能力产生任何不利影响。
  (三)诚信记录
  近三年,中兴华因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 7 次、行政监管措
施 17 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次。43 名从业人员因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 15 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施 11 人次、
纪律处分 6 人次。
  二、执业记录
  (一)2025 年年报审计项目组人员信息
  中兴华承做公司 2025 年度审计项目的签字项目合伙人、签字注册会计师和
项目质量控制复核人的基本信息如下:
  签字项目合伙人:卓丹女士,2017 年获得中国注册会计师资质,2012 年
开始从事上市公司审计工作,2017 年开始在中兴华执业,2024 年开始为本公司
提供审计服务,近三年签署过 5 家上市公司审计报告。
  签字注册会计师:韩笑女士,2020 年获得中国注册会计师资质,2017 年
开始从事上市公司审计工作,2020 年开始在中兴华执业,2024 年开始为本公司
提供审计服务,近三年签署过 1 家上市公司审计报告。
  项目质量控制复核人:严晓霞女士,2017 年获得中国注册会计师资质,2014
年开始从事上市公司审计工作,2016 年起在中兴华承担质量控制和复核工作,
具备相应专业胜任能力。2024 年开始为本公司提供独立复核服务。近三年复核
过的上市公司超过 5 家。
  (二)诚信记录
  签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年均不存在因
执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分
的情况。
  (三)独立性
  中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》独立性要求的情形。
  三、质量管理水平
  (一)项目咨询
保持全面、充分、及时、有效的沟通;与审计委员会、公司管理层就审计工作小
组人员构成、审计时间计划、年度审计的风险判断、风险及舞弊的评估,以及本
年度审计重点等事项进行了沟通、咨询。
  (二)意见分歧解决
  中兴华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核
人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负
责人,在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年度审计过程中,中兴华就
公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,未出现不能解决的意见分歧。
  (三)项目质量复核
审计项目组内部复核、项目合伙人复核及专业技术复核。审计项目组内部复核主
要包括对所有工作底稿执行详细的交叉复核,以及由项目合伙人及签字注册会计
师对审计小组成员工作和底稿执行第二层次复核。交叉复核和项目合伙人复核的
重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
  (四)项目质量检查
  中兴华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。中兴华
质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范
围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;
其他监控活动等,确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、
恰当地执行审计程序。
  (五)质量管理缺陷识别与整改
  中兴华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务
所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、客户关系和具体业务的
接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方
面都制定了相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成了中兴华完整、全
面的质量管理体系。基于该质量管理体系,经识别,中兴华在近一年审计过程中
不存在质量管理缺陷。
  综上,2025 年度审计过程中,中兴华勤勉尽责,质量管理的各项措施得到
了有效执行。
  四、工作方案
要审计领域,包括收入确认、信用减值、商誉减值、合并报表与关联方交易等。
分别在计划、预审、终审、报告出具、工作总结阶段制定了详细、合理的审计工
作方案,并及时与公司管理层和审计委员会进行沟通。
 (一)审计计划阶段,通过对公司的了解,制定了 2025 年度审计计划,包
含总体审计策略和具体审计计划。
 (二)现场预审阶段,提示公司可能对财务报告结果产生影响的风险事项及
可能影响年报进度的事项等。就年报审计方案、总体时间安排等与公司做好沟通
与衔接。同时,就重大会计问题、争议事项提出专业意见,并积极协调解决。
 (三)现场终审阶段,在公司形成未审报告后,审计项目组按计划进驻现场
执行审计程序,获取审计证据,编制审计工作底稿,对涉及的会计调整事项与公
司进行现场沟通,编制审计报告初稿。
 (四)报告出具阶段,项目组整理审计工作底稿,履行事务所内部的独立质
量控制复核程序后出具正式审计报告。
 (五)工作总结阶段,收集在审计过程中发现的问题以及提出的意见和建议,
形成工作总结报告。
  五、人力及其他资源配备
 中兴华在公司 2025 年度审计工作中配备了专业审计工作团队,核心团队成
员均具备多年上市公司审计经验。项目合伙人由经验丰富的合伙人担任,项目现
场负责人由资深审计项目经理担任。中兴华会计师事务所的后台支持团队包括税
务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领
域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计服务的支持。中兴华投入足够的
审计力量与时间用于审计工作,从进度、质量、资源等方面提供保障,满足了公
司年度报告披露时间要求。
  六、信息安全管理
  公司在聘任合同中明确约定了中兴华在信息安全管理中的责任义务。中兴华
制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,
在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检
查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
 截至 2025 年 12 月 31 日,中兴华购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职
业风险基金之和超过人民币 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关
规定,具有良好的投资者保护能力。
 综合以上信息,经评估,公司认为中兴华作为 2025 年度审计机构,其资质
条件、质量管理水平符合要求,项目组成员满足独立性规定,具有必需的业务水
平,在审计过程中能够勤勉尽责,公允发表意见,较好地完成了 2025 年度审计
相关工作。
                        南京商贸旅游股份有限公司董事会

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