中电电机: 中电电机关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

来源:证券之星 2026-04-17 19:26:07
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            中电电机股份有限公司关于
    对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
  中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议、2025
年第二次临时股东大会审议通过,同意公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合
 (以下简称“容诚”)作为公司 2025 年度的财务报告和内部控制审计机构。根
伙)
据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚 2025 年度审
计中的履职情况进行评估。具体情况如下:
  一、 资质条件
  容诚成立于 2013 年 12 月 10 日,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22
号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人为刘维先生,拥有财政部颁发的
会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日,容诚合伙人数量为 233 人,
注册会计师 1,507 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 856 人。
容诚 2024 年度业务总收入为人民币 25.10 亿元,其中审计业务收入人民币 23.49
亿元;证券业务收入 12.38 亿元。2024 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共
计 518 家,收费总额人民币 6.20 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信
息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑
业、水利、环境和公共设施管理业等。本公司同行业上市公司审计客户 383 家。
  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额
不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
  容诚会计师事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:2023 年
视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普
天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所
共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,
在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务
所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
     容诚近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0
次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4
次、自律处分 1 次。
事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)
                        、监督管理措施 20 次、自律监管
措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。
     (1)人员信息
     项目合伙人:洪志国,2016 年成为中国注册会计师,2011 年开始从事上市
公司审计业务,2011 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过瑞可达、
喜悦智行等多家上市公司审计报告。
     项目签字注册会计师:毛邦威,2021 年成为中国注册会计师,2012 年开始
从事上市公司审计业务,2012 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过
铜陵有色、铜冠铜箔、恒源煤电等多家上市公司审计报告。
     舒瑜,2020 年成为中国注册会计师,2021 年开始从事上市公司审计工作,
     项目质量复核人:陈泽丰,2020 年成为中国注册会计师,2012 年开始从事
上市公司审计工作,2024 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核
过 TCL 科技、赛象科技等多家上市公司审计报告。
  (2)诚信记录
  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未曾因执业行为受
到刑事处罚,行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
  (3)独立性
  容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情
形。
     二、 会计师事务所履职情况
  容诚配备了专属审计工作团队,其核心团队成员均具备多年上市公司、科技
行业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务
合伙人担任。团队专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
  按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年报工作安排,容诚对公司 2025 年度财务报告及 2025 年
占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。在执行审计工作的过程中,
容诚根据审计准则要求,就审计工作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风
险评估程序、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了积极沟通,并且能够
根据计划安排按时提交各项工作。
  公司在聘任合同中明确约定了容诚在信息安全管理中的责任义务。容诚制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  三、 公司对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)履职的评估情况
  经公司评估和审查后,认为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行审
计工作的独立性,具有从事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的
要求。其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状
况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力
及独立性足以胜任,工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,
审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                            中电电机股份有限公司董事会

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