菲沃泰: 董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告

来源:证券之星 2026-04-17 19:22:01
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董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责
                  情况报告
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《董事会审计
委员会工作规则》的有关规定,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职
守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报
如下:
  一、2025年年审会计师事务所基本情况
  (一)会计师事务所基本情况
  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗
潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的
特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前
具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督
委员会(PCAOB)注册登记。
  截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数
  立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,
证券业务收入15.05亿元。
学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、
热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业,审计收费总额9.16亿元,同行
业上市公司审计客户102家。
  (二)聘任会计师事务所履行的程序
  公司第二届审计委员会第九次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监
事会第九次会议及2024年年度股东会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》,同意聘任立信所为公司2025年度审计机构。
  二、审计委员会对会计师事务所监督情况
  根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定,审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下:
  (一)审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往
审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审
计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025 年 4 月 7 日,
第二届审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意
续聘立信为公司审计机构,并同意提交董事会审议。
  (二)2026 年 1 月 23 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及
项目经理进行审前沟通,对立信项目负责经理对 2025 年年报审计的项目团队、
服务时间、服务范围及审计策略进行介绍并向审计委员会汇报了 2025 年年报审
计计划的关键审计事项和重点审计领域,包括收入确认、应收账款及坏账准备、
存货计价、投资、股份支付、所得税和递延所得税、境外重要经营实体、长期资
产减值、关联方关系及交易。审计委员会就境外重要经营实体审计、长期资产减
值的审计方案等重点问题进行了沟通。
  (三)2026 年 4 月 6 日,公司第二届董事会审计委员会第十五次会议以现场
结合通讯方式召开,审议通过公司《公司 2025 年年度报告》《公司 2025 年度财
务决算报告》《公司 2026 年度财务预算报告》《公司 2025 年度内部审计工作报
告》《公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》等议案并同意
提交董事会审议。
  三、总体评价
  公司审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员
会工作规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资
质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论
和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告及相关报告,
切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
                       江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
董事会审计委员会

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