华泰股份: 华泰股份关于续聘会计师事务所的公告

来源:证券之星 2026-04-17 18:15:09
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证券代码:600308     股票简称:华泰股份    编号:2026-006
              山东华泰纸业股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
   山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月
年度会计师事务所的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司2026年度财务审计机构和
内控审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事宜
公告如下:
   一、拟聘任会计师事务所的基本情况
   (一)机构信息
   名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
   成立日期:2012 年 3 月 2 日
   组织形式:特殊普通合伙企业
   注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
  首席合伙人:谭小青先生
  截止 2025 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)257 人,注
册会计师 1799 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
超过 700 人。
  信永中和 2024 年度业务收入为 40.54 亿元,其中,审计业务收
入为 25.87 亿元,证券业务收入为 9.76 亿元。2024 年度,信永中和
上市公司年报审计项目 383 家,收费总额 4.71 亿元,涉及的主要行
业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储
和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体
育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、
环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255
家(制造业)。
  信永中和事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保
险累计赔偿 限额和职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计
提或职业保险购买符合相关规定。
纷案,北京 金融法院作出一审判决((2021)京 74 民初 111 号),
判决信永中和事务所就 相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投
资者的损失,承担 0.5%的连带赔偿 责任,金额为 500 余万元。信永
中和事务所已提起上诉,截至目前,本案尚在二 审诉讼程序中。
案,苏州市中 级人民法院作出一审判决((2023)苏 05 民初 1736 号)
                                       ,
判决信永中和事务所承 担 5%的连带赔偿责任,金额为 0.07 万元。
截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。
市中级人民 法院作出一审判决((2025)藏 01 民初 11、12 号),
判决信永中和事务所承担 20%的连带赔偿责任,金额为 0.15 万元。
本案已结案。 除上述三项外,信永中和事务所近三年无其他因执业
行为在相关民事诉讼中 承担民事责任的情况。
  信永中和会计师事务所截止 2025 年 12 月 31 日的近三年因执业
行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律
监管措施 8 次和纪律处分 1 次。76 名从业人员近三年因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措
施 11 次和纪律处分 2 次。
  (二)项目信息
  拟签字项目合伙人:张吉文先生,2000 年获得中国注册会计师
资质,2000 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在信永中和执业,
超过 8 家。
  拟担任独立复核合伙人:潘素娇女士,2005 年获得中国注册会
计师资质、2007 年开始从事上市公司审计和挂牌公司审计,2009 年
开始在信永中和执业,2026 年开始为本公司提供审计服务,近三年
签署或复核的上市公司超过 7 家。
   拟签字注册会计师:刘东岳先生,2019 年获得中国注册会计师
资质、2015 年开始从事上市公司审计、2020 年开始在信永中和执业、
报告。
   项目合伙人因华扬联众数字技术股份有限公司 2021 年年报审计
项目,分别于 2024 年 5 月 13 日和 2024 年 8 月 16 日被中国证券监督
管理委员会北京监管局和上海证券交易所给予监督管理措施和监管
警示。项目质量控制合伙人因海能未来技术集团股份有限公司 2024
年年报审计项目,于 2026 年 1 月 30 日被中国证券监督管理委员会北
京监管局给予监督管理措施;除此之外,近三年(最近三个完整自然年
度及当年)无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、
行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
   信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、
《中国注册会计师独立性准则第 1 号-财务报表审计和审阅业务对独
立性的要求》对独立性要求的情形。
  本期审计费用 110 万元(其中,财报审计费用 80 万元,内控审
计费用 30 万元),系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技
能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日
收费标准确定。本期收费金额与上期收费金额一致,未发生变化。
  二、拟续聘会计师事务所履行的程序
  (一)审计委员会审议意见
  公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独
立性和诚信记录等信息进行了审查,并对其 2025 年的审计工作进行了
评估,认为其具备上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投
资者保护能力和良好的诚信状况,不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。在担任公司 2025 年度财务审计和内
控审计机构期间,严格遵守了国家有关法律法规及注册会计师职业规
范的要求,出具审计报告客观、公正、公允地反映了公司财务状况、
经营成果及内控情况,切实履行了财务审计和内控审计机构应尽的职
责。公司董事会审计委员会同意继续聘任信永中和会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构,并将该
议案提交公司董事会审议。
  (二)董事会对议案审议和表决情况
  公司于2026年4月16日召开第十一届董事会第十一次会议,以9
票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事
务所的议案》,同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2026年度
财务审计机构和内部控制审计机构,期限一年。
  (三)生效日期
  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司
股东会审议通过之日起生效。
   特此公告。
              山东华泰纸业股份有限公司董事会

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