天利科技: 关于续聘2026年度审计机构的公告

来源:证券之星 2026-04-17 18:13:22
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证券代码:300399        证券简称:天利科技         公告编号:2026-015
                  江西天利科技股份有限公司
              关于续聘 2026 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西天利科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 16 日召开
 了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的
 议案》,公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
                           (以下简称“立信中
 联”)为公司 2026 年度审计机构,本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
 现将有关事项公告如下:
     一、拟聘请会计师事务所的基本信息
    (一)机构信息
 心北区 1-1-2205-1
 立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联。
    立信中联成立于 2013 年 10 月 31 日,持有中国(天津)自由贸易试验区市
 场监督管理局核发的统一社会信用代码为 911201160796417077 的《营业执照》。
 号的《会计师事务所执业证书》。
投保注册会计师职业责任保险,累计赔偿限额 6,000 万元。近三年无在执业行为
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
  (二)人员信息
计报告的注册会计师 136 人。
  (三)业务信息
要行业涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。
  (四)诚信记录
  立信中联及其从业人员截至 2025 年末不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形。立信中联近三年(2022 年至今)因执业行为受
到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、行政处理 3 次、自律惩戒 2 次、纪律处分 2
次。24 名从业人员近三年(2023 年至今) 因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 9 次、行政处理 8 次、自律惩戒 2 次、纪律处分 3 次。根据相关法律法
规的规定,不影响立信中联从事证券服务业务和其他业务。
  二、项目组信息
  (一)基本信息
  项目合伙人:童寒锋,2001 年成为注册会计师,2004 年开始从事上市公司
审计,2024 年开始在立信中联执业,2024 年开始为本公司审计服务,截至披露
日,近三年审计多家上市公司年报审计项目。
  质量控制复核人:邓超,合伙人,2003 年成为注册会计师,2010 年开始从
事上市公司审计和复核,2010 年开始在本所执业,近三年复核多家上市公司年
报审计项目。
  签字项目会计师:傅文筠,2014 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市
公司审计,2025 年开始在立信中联执业,近三年审计多家上市公司年报审计项
目。
  (二)诚信记录及独立性
  质量控制复核人邓超最近三年均无受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管
措施和自律处分等。
  三、审计收费
  审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等
多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入工作量以及事务
所收费标准确定最终的审计收费。为提高决策效率,公司董事会提请公司股东会
授权公司管理层根据公司 2026 年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平,
与立信中联协商确定相关的审计费用。
  四、履行的审议程序及相关意见
  (一)董事会审计委员会审议情况
  公司于 2026 年 4 月 16 日召开第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通
过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,董事会审计委员会认为立信中联具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备独立性和专业胜任能力以及投资
者保护能力。在担任公司 2025 年度审计机构期间,立信中联恪尽职守,遵循独
立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司 2025 年度审计的各项工作,同
意聘请立信中联为公司 2026 年度审计机构。
  (二)董事会审议情况
  公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》,同意聘请立信中联为公司 2026 年度审计机构,该事项尚需提交公司
  (四)生效日期
  本次续聘审计机构尚需提交公司 2025 年度股东会审议,并自公司股东会审
议通过之日起生效。
五、备查文件
特此公告。
                     江西天利科技股份有限公司董事会

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