杭州钢铁股份有限公司
杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“立信”或“立信事务所”)作为公司 2025 年度财务报告
审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委
员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信在
面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
一、资质条件
(一)会计师事务所基本情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网
络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务
许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注
册登记。
截至 2025 年末,立信拥有合伙人 300 人,执业注册会计师 2,523 人,其中
拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 802 人。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第九届董事会第十五次会议、
立信为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
二、执业记录
近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)立信会计师事务所(特殊
普通合伙)执业行为未受到刑事处罚和纪律处分,受到行政处罚 7 次、监督管理
措施 42 次、自律监管措施 6 次,涉及从业人员 151 名。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
三、质量管理水平
(一)项目咨询
部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
(二)意见分歧解决
立信事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量
复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术
部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,
立信事务所就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分
歧。
(三)项目质量复核
审计过程中,立信事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目
组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包
括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次
复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的
公允列报以及审计报告的适当性。
(四)项目质量检查
审计过程中,立信事务所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目
组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包
括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次
复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的
公允列报以及审计报告的适当性。
(五)质量管理缺陷识别与整改
立信事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应
的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成立信事务所完整、全面的质量管理
体系。2025 年年度审计过程中,立信事务所勤勉尽责,质量管理的各项措施得
到了有效执行。
四、工作方案
定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,
其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报
表、关联方交易等。立信事务所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报
告披露时间要求。立信事务所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据
计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备
立信事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审
计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责人由资深审计服务合伙人
担任。专业配置合理,人数、执业水平和经验等满足项目要求。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了立信事务所在信息安全管理中的责任义务。立
信事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控
制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密
信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平
立信事务所具有良好的投资者保护能力。截至 2025 年末,立信已提取职业
风险基金 1.71 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元,相关职业保
险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买
符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
八、总体评价
经评估,公司认为,立信在公司年报审计过程中勤勉尽责,坚持以公允、客
观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和专业胜任能力,审计行为规范
有序,按时完成了公司 2025 年度审计相关工作。
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