中成股份: 中成进出口股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告

来源:证券之星 2026-04-17 00:40:16
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       中成进出口股份有限公司
          关于会计师事务所
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法
规的规定和要求,中成进出口股份有限公司(以下简称“公
司”对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称
“中审众环”)2025 年度履职情况进行了评估。经评估,公
司认为中审众环资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤
勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
  一、2025 年年审会计师事务所基本情况
  中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具
有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服
务业务会计师事务所备案名单,中审众环具备股份有限公司
发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家
财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北
省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦
中审众环合伙人和注册会计师分别为 237 人和 1306 人,签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师 723 人。
  二、执业记录
  (一)人员信息
开始从事上市公司审计,2000 年起开始在中审众环执业,
公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。
年起开始在中审众环执业,2012 年起开始从事上市公司审
计,最近 3 年签署 2 家上市公司审计报告,具备相应的专
业胜任能力。
起在中审众环执业,1999 年开始从事上市公司审计,最近 3
年复核 3 家上市公司审计报告,具备相应的专业胜任能力。
  中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
  (二)诚信记录
  中审众环近 3 年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政
处罚 3 次、自律监管措施 1 次,纪律处分 4 次,监督管理措
施 10 次。拟签字注册会计师邹行宇、项目质量控制复核合
 伙人刘钧,最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管
 措施、自律监管措施和纪律处分;拟签字项目合伙人李建树
 最近三年受行政监管措施 1 次,未受刑事处罚、行政处罚和
 自律处分,详见下表:
       处理处 处理处罚
姓名                   实施单位     事由及处理处罚结果
       罚日期      类型
李建树   2025 年 2 行政监管 山东证监局 对于园城黄金 2021 年年报审计执业项目
       月8日      措施        相关问题采取出具警示函的监督管理措
                          施
      (三)独立性
      中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
 制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
 立性要求的情形。
      三、质量管理水平
      (一)项目质量复核
      中审众环制定了《项目质量复核管理办法》,对项目质
 量复核提出具体要求。审计过程中,中审众环实施完善的项
 目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、项目质量
 控制复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执
 行详细复核,以及项目合伙人督促完成项目组内复核。项目
 质量控制复核人员应对项目组独立性以及审计风险的识别、
 应对措施是否恰当进行独立复核,质量管理部部门经理、部
 门副经理对上市公司年报审计业务实施二次质量控制复核。
      (二)项目咨询与意见分歧解决
  中审众环制定了明确的专业意见分歧解决机制,根据
《技术咨询与意见分歧处理实施办法》中咨询与意见分歧的
相关规定,在项目咨询应当得到被咨询者的认可,意见分歧
未得到最终处理无法签发财务报表审计报告。2025 年年度审
计过程中,中审众环就公司的所有重大会计审计事项达成一
致意见,无不能解决的意见分歧。
  (三)项目质量检查
  中审众环质量管理部负责对质量管理体系的监督和整
改的运行承担责任。中审众环质量管理体系的监控活动包括:
质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成
项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独
立性检查;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经
按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
  (四)质量管理缺陷识别与整改
  中审众环根据注册会计师职业道德规范和审计准则的
有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政
策构成中审众环完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审
计过程中,中审众环勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了
有效执行。
  四、工作方案
  中审众环根据公司的服务需求以及被审计单位的实际
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。中审
众环审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,同时制定了
详细的审计计划与时间安排,包括预审工作、盘点、年报审
计工作等,能够根据计划安排按时沟通并提交工作成果,充
分满足了上市公司报告披露时间要求。
  五、人力及其他资源配备
  中审众环配备了专业的审计工作团队,配备具有丰富相
关行业经验的专业人员负责各业务板块的专业知识咨询。项
目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质。
  六、信息安全管理
  中审众环制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处
理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审
计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
  七、风险承担能力水平
  中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并
补充计提职业风险金,购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元,
目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近
三年中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执
业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
  八、总体评价
  公司认为中审众环作为 2025 年度审计机构,其资质条
件、质量管理水平符合要求,表现了良好的职业操守和业务
素质,按时完成了公司 2025 年年度报告审计相关工作,出
具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
                中成进出口股份有限公司
                二〇二六年四月十六日

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