东南电子股份有限公司
关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告
东南电子股份有限公司(以下简称“公司”)对天健会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)2025 年度审计履职情况进行了专项
评估。经评估,董事会认为:天健会计师事务所执业资质合规有效,在审计工作
中始终保持独立性,勤勉尽责、严谨规范,能够遵循客观、公允原则发表专业审
计意见,具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 250 人
上 年 末 执 业 人 注册会计师 2,363 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
业务收入总额 29.69 亿元
审计业务收入 25.63 亿元
计)业务收入
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,水利、环境和公共设
施管理业,电力、热力、燃气及水生产和
司(含 A、B 股)
供应业,科学研究和技术服务业,农、林、
审计情况 涉及主要行业
牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,
房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,
金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“天健”)具有良好的投资者
保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至
亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气
已完结(天健
需在 5%的范
年报审计机构,因华
华仪电气、 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造
投资者 东海证券、 2024 年 3 月 6 日 电气承担连
假,在后续证券虚假
天健 带责任,天健
陈述诉讼案件中被列
已按期履行
为共同被告,要求承
判决)
担连带赔偿责任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施
行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23
人次,未受到刑事处罚。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
公司分别于 2025 年 4 月 16 日和 2025 年 5 月 9 日召开第三届董事会第十七
次会议和 2024 年年度股东会,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告及内部
控制审计机构。聘期为一年。公司董事会审计委员会对天健所进行了充分了解和
沟通,对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查,
一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,同意公司续聘天
健为公司 2025 年度审计机构。
二、会计师事务所履职情况评估
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,结合公司 2025 年年报工作安排,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司 2025 年度财务报告进行了审计,同时对公司募集资金存放、管理与使用情况、
控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的公司
财务状况以及 2025 年度的公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所(特殊
普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事
务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
三、总体评价
公司董事会认为:天健会计师事务所在公司 2025 年度财务报表审计工作中,
始终恪守独立、客观、公允的执业原则,秉持严谨负责的态度开展各项审计工作,
展现出优良的职业操守与过硬的专业胜任能力。该事务所严格遵照执业准则及公
司年报审计工作部署,规范有序推进审计流程,按时保质完成 2025 年年报审计
全流程工作,出具的审计报告内容客观、数据完整、表述清晰、报送及时,精准
反映了公司真实财务状况与经营成果,审计履职成效符合相关要求。
东南电子股份有限公司董事会