浙江和达科技股份有限公司
关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
浙江和达科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“天健”)作为公司 2025 年度财务报告出具审计报告的会计师事
务所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健 2025 年度审计工
作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
(一)基本信息
天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011 年 7 月 18 日,注册地址为浙江
省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号,首席合伙人为钟建国先生,拥有财政部颁发
的会计师事务所执业证书。
截至 2025 年 12 月 31 日,天健拥有合伙人 250 名,注册会计师 2,363 名,签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。
天健 2025 年上市公司年报审计客户家数为 756 家,主要行业包括制造业,信息
传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、
热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、
体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、
仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等,收费总额 7.35 亿元;同行业上市公司审
计客户家数为 54 家。
(二)投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和
购买职业保险。截至 2025 年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔
偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师
事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民
事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况
如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017
已完结(天健
年度、2019 年度年报审
需在 5%的范围
华仪电气、 计机构,因华仪电气涉
内与华仪电气
投资者 东海证券、 2024 年 3 月 6 日 嫌财务造假,在后续证
承担连带责
天健 券虚假陈述诉讼案件中
任,天健已按
被列为共同被告,要求
期履行判决)
承担连带赔偿责任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不
利影响。
(三)诚信记录
天健近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚
律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。
(四)聘任会计师事务所履行的程序
经第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届
监事会第十四次会议以及 2024 年年度股东大会审议通过《关于续聘天健会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构的议案》,同意 2025 年度续聘天
健为公司提供审计服务。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况评估
(一)人力及其他资源配备
天健配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并
拥有中国注册会计师专业资质。项目合伙人与签字会计师均具备多年上市公司、相关
行业审计经验,近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织
的自律监管措施、纪律处分的情况。
(二)审计工作方案
理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包括收入
确认、应收账款和合同资产减值、合同履约成本减值、关联方交易等。天健制定了详
细的审计计划与时间安排,充分满足了上市公司报告披露时间要求,并且能够根据计
划安排按时提交各项工作。
(三)审计质量管理
关业务部门及时进行咨询,按时解决公司重点难点审计问题。
天健制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专
业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人,在专
业意见分歧解决之前不得出具报告。2025 年年度审计过程中,天健就公司的所有重
大会计审计事项达成一致意见,不存在不能解决的意见分歧。
审计过程中,天健实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、
部门复核、项目质量复核、签发合伙人复核等多个层级。
天健质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健质量管理
体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项
目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。
确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
天健根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理
制度和政策,这些制度和政策构成天健完整、全面的质量管理体系。2025 年年度审
计过程中,天健勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
(四)信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了天健在信息安全管理中的责任义务。天健制定了涵
盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方
案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和
归档管理,并能够有效执行。
公司认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程中坚持以公允、
客观的态度进行独立审计,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审计行为规
范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时,表现了良好的职业操守和业务素
质。
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